![]() |
#35 |
Member
|
Re: Re: Re: Re: Re: должен-не должен
Цитата:
Изначально опубликовано komar
И что делать с товарными оборотами при установке оного параметра? Ведь получится, что по счетам бухучета оборота не было, а по складу был! А бухучет-то должен отражать реальную картину, не может быть одного учета "для бухгалтерии" и "для кладовщика" (про черный учет не говорю). И что бы не делали менеджер с кладовщиком, проблема остается.... остаток на начало + прибыло по документам – выбыло по документам = остаток на конец (периода) Это должно равняться тому, что лежит на складе. Иначе будет считаться, что там недостача. Наиболее распространенная проблема – пересортица. Но это все при традиционной неавтоматизированной форме учета. Как мы только что с Mazzy «еще раз выяснили», в Axapta немного другая технология. Там бухгалтера отдельный учет не ведут – единое информационное поле, отсутствие повторного ввода данных, автоматизация, информационные технологии… Получается, они только контролируют наличие и правильность оформления первичных документов и соответствие отображенных в системе операций данным этих документов. Как вариант они могут подтверждать и разносить, но не вводить операции. И даже эта работа может быть делегирована другим сотрудникам. А в бухучете товарные обороты лежат на одном счете и никаким образом не связаны с номенклатурой. Условная связь может быть на уровне аналитик. Какая здесь картина? А возврат остатки по складу и по бухучету все равно не разведет, хоть ты его сторнируй, хоть реверсируй. Обороты – да. Но зачем их сравнивать? Что касается товарного оборота, то я не знаю для чего его нужно анализировать. В смысле - знаю, что нужно, но не знаю для чего. Далекий я от логистики человек. Если у тебя есть время и желание, просвети меня в данном вопросе. Буду благодарен. Хотя… честно признаться, была у нас такая дисциплина в институте. Я обычно сталкивался с такими показателями, как объем продаж и издержки по номенклатурным группам, регионам, менеджерам по продажам. Но это все можно видеть в ГК с помощью аналитик. Кстати, тебе товарооборот нужен в штуках или в долларах? Если в долларах, то по учетным (закупочным) или продажным ценам? На складе ведь не все видно. Mazzy предлагал способ анализа товарооборота с помощью отчетов и действий по возврату. Там все будет корректно. Я, правда, до сих пор так его и не посмотрел. Остались только 3 проблемы: на складе нет действий по возврату, там реверс вместо сторно (по ГК) и непонятно, как влиять на себестоимость при возвратах номенклатуры поставщикам (например, в случае корректировки ошибки). Глеб |
|
Теги |
как правильно, коррекция, накладная, сторно, удаление, crm2011 |
|
![]() |
||||
Тема | Ответов | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Обработка входящего НДС | 12 | |||
Висит обработка фактуры | 12 | |||
Суммарная обработка накладной | 1 | |||
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате | 1 |
|