|  18.04.2007, 14:23 | #1 | 
| Участник |   
			
			Добрый день! Мы регулярно делаем применение оплат клиента к выставленным счетам. Проблема в следующем: иногда счет выставляется одному клиенту, а оплату производит другой клиент. Как в этом случае делать применение? Заранее благодарна. | 
|  | 
|  18.04.2007, 15:09 | #2 | 
| Участник | 
			
			а как такое может быть?    мне кажется, что правильно будет отменять неверный счет и выставлять новый | 
|  | 
|  18.04.2007, 15:19 | #3 | 
| Участник | 
			
			Или через журнал продаж/оплат перевешивать задолженность с одного на другого
		 | 
|  | 
|  18.04.2007, 15:36 | #4 | 
| Участник | 
			
			Если такое происходит постоянно, а именно отгрузка производится на одного клиента а оплачивает их другой клиент, то для этого в заказах и счетах продажи на закладке счет есть поле "Выставить счет клиент номер" - задолженность попадет на того клиента, который будет в этом поле. Если это единичные случаи, то это стандартный взаимозачет. | 
|  | 
|  18.04.2007, 15:44 | #5 | 
| Участник | Цитата: Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть. | 
|  | 
|  18.04.2007, 15:45 | #6 | 
| Участник | 
			
			Может поле это поможет? Хотя лично не пробовал Поле Выст. Счет Клиент Но. Таблица Клиент Здесь можно указать другой номер клиента. Для просмотра кодов клиентов в таблице Клиент щелкните AssistButton. Может случиться так, что при выполнении отгрузки этому клиенту счет должен быть отправлен другому клиенту. В таком случае введите номер клиента, которому должен быть выставлен счет. Номер этого клиента будет введен программой в квоты, заказы, счета и кредит ноты в качестве стандартного, который можно будет изменять. | 
|  | 
|  18.04.2007, 15:54 | #7 | 
| Участник | |
|  | 
|  19.04.2007, 10:42 | #8 | 
| Участник | 
			
			Если в платежке указано кто и за кого платит то думаю удобней указать в при учете выписки реального контрагента.
		 
				__________________ Want to believe... | 
|  | 
|  19.04.2007, 16:53 | #9 | 
| Участник | Цитата: 
		
			Сообщение от Grib
			   Счет выставлен верно :-) и оплата, в общем-то, тоже нормально произведена. Дело в том, что фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, а фирма Б перед нами. Т.о. фирма А производит оплату нам вместо фирмы Б по договоренности между ними. На западе это широко практикуется :-) Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть. Тут либо лезть в таблицы, либо делать возврат с корректировкой | 
|  | 
|  19.04.2007, 22:27 | #10 | 
| Участник | 
			
			Пусть Счет выставили на клиента А, а оплачивает Б, тогда На твоей базе это делается так - заводятся оба контрагента, счет, как и положено, выставляется на А. Когда заносится платежка от Б, реквизиты заносятся также, как и при обыкновенных операциях, но необходимо нажать F5 на строке - попадёшь в форму платежки, в правом нижнем углу которой есть поле выставить счет клиент но. (кажись так называется), в этом поле необходимо выбрать клиента с кодом А. Учесть | 
|  | 
|  20.04.2007, 08:12 | #11 | 
| Участник | 
			
			Всем спасибо за ответы, но вы предлагаете пути дальнейшего правильного ввода доков. Как же быть с уже существующими счетами и оплатами? А именно, как перекинуть (учтенную!) оплату с одного клиента на другого?
		 | 
|  | 
|  20.04.2007, 10:27 | #12 | 
| Участник | 
			
			кредит-нота, потом учет по сценарию Кашина
		 | 
|  | 
|  20.04.2007, 10:53 | #13 | 
| Участник | |
|  | 
|  20.04.2007, 11:01 | #14 | 
| Участник | |
|  | 
|  20.04.2007, 11:56 | #15 | 
| Участник | |
|  |