![]() |
#2 |
Moderator
|
Привет!
Насчет вендор точно не скажу,но по-любому ждать дольше чем реализовать самим в рамках договора техподдержки. Что мы и делаем сейчас. Мы решили выкручиваться так: (схема) На вкладке Параметры периодич. задания коррекции курсовых разниц добавляем переключатели «Коррекция авансов полученных» и «Коррекция авансов выданных» с умолчанием на Да В плане счетов доавляем финсчета налогового учета 60_*,62_* и 91_* (для положительных и отрицательных) Естессно учет разниц по авансам при галочках=Да приосходит на этих новых забалансовых счетах Учитывать мы их должны по налоговому учету и учтенные суммы используем для расчета и учета системой постоянных налоговых активов и обязательств. Думаю с валютами путь сложнее. |
|