|
|
|
|
#1 |
|
Участник
|
Подниму тему
Правильно ли я понимаю, что проводки, сделанные в открывающем периоде, должны попадать в начальное сальдо периода, и не попадать в обороты периода?
То есть, если сделать открывающую проводку от 010108 и построить, например, ОСВ по ГК за период 010108..310108, то наша проводка от 010108 должна быть учтена в начальном сальдо? Но ведь начальное сальдо считается ДО даты начала периода построения ОСВ, а не По. Помогите, пожалуйста, разобраться.
|
|
|
|
|
#2 |
|
Участник
|
Да, понимаете правильно. И все международные отчеты так и работают (не только отчеты, но и некоторые механизмы получения сальдо). Но при локализации по каким-то неизведанным причинам в ОСВ вообще игнорировали процедуру переноса сальдо через периоды.
А ДО, а не ПО отрабатывается кодом периода проводки (поле PeriodCode), в результате открывающие проводки оказываются как бы "в безвременье", то есть существуют на стыке обычных периодов. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 25.03.2009 в 12:47. |
|
|
|
|
#3 |
|
Участник
|
Это означает что ОСВ всегда показывает корректное сальдо вне зависимости от процедуры переноса сальдо..Не так ли? Возможно в этом была идея..
|
|
|