AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.12.2005, 14:05   #1  
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Участник
Axapta Retail User
 
290 / 36 (2) +++
Регистрация: 18.10.2005
Адрес: Тюмень
Цитата:
Сообщение от Starling
а настройки Расход - счет расхода, Корр.счет расхода для отражения списания в производство. Но так как в вашем случае этот журнал используется для несколько других целей, то и настройку вы выполняете специфическую с использованием забалансовых счетов. Избавиться от дополнительной проводки, по которым перенастройкой системы нельзя. А программить я вам не советую, проводка м.00 - м.00 ни кому жить не мешает. Типа так
Тогда наверное правильно будет сказать.
Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов.
А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства.
Так или я не правильно понимаю?
__________________
Алексей
Старый 20.12.2005, 14:26   #2  
Starling is offline
Starling
Участник
Дети Юза
 
530 / 76 (4) ++++
Регистрация: 20.10.2005
Адрес: Kiev
Цитата:
Сообщение от AlexeyBP
Тогда наверное правильно будет сказать.
Расход - счет расхода это счет списания товара в производстов.
А корр. счет расхода - это то, что получается в результате производства.
Так или я не правильно понимаю?
Не знаю счетов российского учета, но в общем случае для производства получаем следующее:
Расход – счет на котором числятся сырье(или материалы) на складе
Корр. счет расхода – счет НЗП
Корр. счет прихода – счет НЗП
Приход – счет готовой продукции
В результате получите проводки:
«Дт» - Корр. счет расхода «Кт» - Расход – Это списание в производство
«Дт» - Приход «Кт» -Корр. счет прихода – Это приход из производства

Но так как у вас нет производства, то вас предлагается «обмануть» систему используя при настройке забалансовые счета.
Старый 21.12.2005, 12:20   #3  
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Участник
Axapta Retail User
 
290 / 36 (2) +++
Регистрация: 18.10.2005
Адрес: Тюмень
А как насчет сторнирования НДС.
Купили товар:
41-60.
19-60.
68-19. (С 1 января 2006 эти проводки делаются одновременно при закупке)
Перевели товар в материал непроизводственного назначения.
10-41
19-68.
Если закупка была по одной цене. Списание по другой. После закрытия склада третья цена. По какой сумме сторнировать НДС?
__________________
Алексей
Теги
ax3.0

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Random!!!! Sada DAX: Программирование 26 03.06.2011 15:08
Бухгалтерская операция 41.01.00 - 41.01.00 Zuek DAX: Функционал 14 30.12.2008 12:38
Solutions Monkey: Gartner's top 10 strategic technologies for 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2007 09:51
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.