|
|
#8 |
|
Участник
|
Цитата:
Изначально опубликовано Аля
у нас накладные расходы настроены так, что сумма накладных сначало падает на определеный счет и потом с него распределяются на себестоимость материала. Из за невнимательности некоторых пользователей произошли кое какие ошибки. И из-за этого, когда мы делаем анализ этого счета на нем весит сумма, т.е. распределили больше чем надо было. И вот теперь вопрос: Как эту сумму по этому счету на конец месяца сделать нулевой. ![]() А в чем проблема? Ну, распределили неправильно. Возьмите разницу и перераспределите, чтобы было правильно. Или сделайте коррекцию прихода и разницу закройте в общем журнале. Вариантов масса. Или Вы уже не знаете, как должно быть правильно? |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Ответов | |||
| Накладные расходы по Заказам, как распределяются? | 6 | |||
| Накладные расходы | 6 | |||
| Накладные расходы. Поштучно... | 3 | |||
| Не разносятся накладные расходы | 3 | |||
| Форма накладные расходы | 3 | |||
|