|
![]() |
#1 |
Участник
|
Прежде всего стоит отметить, что при одних настройках две фактуры "налоговый агент-начислено" создаются, при условии, если оплата сделана через "предложение по накладной". (если связи с накладной нет, создаётся 1 фактура при опл поставщику)
При разноске заказа указывается, что начисление происходит из собственных средств. выбирается налоговая группа "Налоговый агент", и налоговая группа номенклатур 18 НДС. соответственно по заказу НДС не начисляется. Так как у нас, по требованию бухгалтерии изменена схема проводок (в неё добавлен 76 счет (для налогового агента), то при создании оплаты поставщику формируются проводки Д60 К 52 Д19 К76 В журнале платежей отмечен признак предоплаты, настройки налогового кода, который система цепляет на основе налоговой группы и налоговой группы номенклатур: ![]() настройки группы разноски для налогового кода. ![]() оба счета (19 и 76) с типом разноски налог. Последний раз редактировалось Вельмесь; 15.12.2014 в 11:25. |
|