|
![]() |
#1 |
Участник
|
Поставщик Вам выставил счет-фактуру на дельту или полностью заменил фактуру на правильную сумму?
Если на дельту, то можно сделать налоговую проводку в журнале ГК (счет по дебету - из настройки разноски налогового кода, входящий налог, если не ошибаюсь). После разноски журнала на строку регистрируете запись в книге покупок, при регистрации указываете корректируемую фактуру. Аналогично корректируете задолженность в корреспонденции с прочими доходами-расходами. Если полностью заменил фактуру (выставил отрицательную на неверную сумму и положительную на верную), т.е. исправления проводятся в текущем периоде, то можно в текущем периоде скопировать тот старый заказ на покупку с неправильными суммами (с "минусом") и продублировать его же, но указав правильные суммы (с "плюсом"), разнести (сначала с "+", потом с "-"), при этом при разноске указать корректируемую накладную и фактуру, вручную смаркировать складские проводки по этим заказам, зарегистрировать счета-фактуры и там, и там. Если полностью заменил фактуру и не выставил фактуру на исправления, т.е. корректируется прошлый период, то можно отменить закрытие складов, в прошлом периоде скопировать тот старый заказ на покупку с неправильными суммами (с "минусом") и продублировать его же, но указав правильные суммы (с "плюсом"), удалить старую неправильную счет-фактуру (предварительно отменив все книги покупок до корректируемого периода и отменив обработку неправильной фактуры), разнести (сначала с "+", потом с "-"), смаркировать неправильный положительный с неправильным отрицательным заказом (если делали через создание кредит-ноты, то смаркируется автоматом), разнести (сначала с "+", потом с "-"). На правильный зарегистрировать счет-фактуру. Вроде всё... ![]()
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|