![]() |
#3 |
Участник
|
Факторинг в АХ пока не настраивал. Но проблем особых части учёта не вижу. Реально дебиторкой занимается банк и нам платежи клиентов в банк учитывать особо не нужно.
Перевод задолженности клиента по отгруженным накладным на счёт банка можно сделать с помощью условия оплаты с типом "Оплата по факту". В этом случае при отгрузке заказа задолженность клиента закрывается на этот счёт. Счёт только типа ГК, штатно на Поставщика или Банк перевести не получится. Далее надо подумать, как учитывать комиссионные банка. Есть функциональность накладных расходов. Вот тут придётся разные модели настроить и покрутить. А вот с планированием ДДС надо хорошо подумать, как его организовать. Я бы повесил прогноз ДДС на тот самый счёт ГК, который используется на закрытия накладных клиентов... |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: kALVINS (1). |