| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			
			Разноска запасов
			 
			
			Здравствуйте! 
		
		
		
		
		
		
		
	Объясните мне, пожалуйста, суть разноски запасов!? Вкладки Заказ на продажу, Заказ на покупку преполагает поочередное сотавление проводок,т.е. начинается с покупки или продажи и заканчивается выручкой или убытком! и какие пункты на этих вкладках желательно настроить согласно Российскому бухгалтерскому учету и что они значат! Что значит на вкладке Запасы Убытки и Прибыли? И где мне настроить такие проводки как: Д10 К10, Д15 К18, Д08 К10, Д23 К10 Если не трудно, объясните, пожалуйста  !!! Я совсем новичок в этом деле!Практически многое ясно, но профиль разноски для меня загадка! Руководства не помогли!
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			В двух словах этого не объяснить. На тренингах на это не один час уходит... Самостоятельно можно взять российскую демобазу и её посмотреть.
		 
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Имхо это всё достаточно понятно изложено в руководствах по логистике. Попробуйте перечитать их еще раз... Если опять не поможет - обращайтесь, объясним сами.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 северный Будда 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от Verena
			 
 
			Здравствуйте! 
		
	Объясните мне, пожалуйста, суть разноски запасов!? Вкладки Заказ на продажу, Заказ на покупку преполагает поочередное сотавление проводок,т.е. начинается с покупки или продажи и заканчивается выручкой или убытком! и какие пункты на этих вкладках желательно настроить согласно Российскому бухгалтерскому учету и что они значат! Что значит на вкладке Запасы Убытки и Прибыли? И где мне настроить такие проводки как: Д10 К10, Д15 К18, Д08 К10, Д23 К10 Если не трудно, объясните, пожалуйста  !!! Я совсем новичок в этом деле!Практически многое ясно, но профиль разноски для меня загадка! Руководства не помогли!За каждой сущностью, участвующей в формировании операций по ГК, закрепляется свой собственный счёт ГК. Операция ГК порождается процедурой разноски, в которой участвует эта сущность. Как правило, все процедуры разноски в рамках модуля собираются в один пул настроек, который и называется профилем разноски. В частности, каждой номенклатуре через номенклатурную группу сопоставляются счета учёта по ГК самой номенклатуры в различных операциях с ней. На закладке Запасы - это счета учёта складских операций с номенклатурой. Счета Прибыль/Убыток - это счета учёта операций, совершённых посредством журнала прибылей и убытков. Как-то так  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Ну, вроде как, понятна сущность! Моно еще спросить  
		
		
		
		
		
		
		
	 !?Ответы на свои вопросы по разноске нашла в руководстве по Ax 3.0. Вот смотрите: на вкладке Продажа, в строках Расход ставлю счет 10, формируется проводка Д62К10 Потребление - счет 90, формируется проводка Д10 К90 Реализация - счет 90, формируется проводка Д62 К90 и т.д. Я так поняла, что не все проводки можно настроить в модуле Управление запасами. Например, нужно сделать проводку Д08К10. Мне для этого нужно настроить еще один Профиль разноски в модуле Расчеты с клиентами, где вместо 62 счета указать 08? и потом разносить как Заказ на продажу?А как быть со всеми документами(накладная, счет -фактура)? Еще раз напоминаю, я совсем новичок  !
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 северный Будда 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от Verena
			 
 
			Ну, вроде как, понятна сущность! Моно еще спросить  
		
	 !?Ответы на свои вопросы по разноске нашла в руководстве по Ax 3.0. Вот смотрите: на вкладке Продажа, в строках Расход ставлю счет 10, формируется проводка Д62К10 Потребление - счет 90, формируется проводка Д10 К90 Реализация - счет 90, формируется проводка Д62 К90 и т.д. Я так поняла, что не все проводки можно настроить в модуле Управление запасами. Например, нужно сделать проводку Д08К10. Мне для этого нужно настроить еще один Профиль разноски в модуле Расчеты с клиентами, где вместо 62 счета указать 08? и потом разносить как Заказ на продажу?А как быть со всеми документами(накладная, счет -фактура)? Еще раз напоминаю, я совсем новичок  !В вашем случае - вы хотите, чтобы продажа клиенту отражалась по ГК некоторыми проводками. Значит, надо: 1) Определить сущность, которая реализует механизм продажи (Заказ клиента) 2) Определить принцип разноски, используемый этой сущностью (проводки формируются, как правило, при разноске накладной. по отборочной - очень редко) 3) Настроить счета разноски в тех местах, которые затрагиваются этим принципом Тогда вы и получите искомое. Последний раз редактировалось pitersky; 23.10.2008 в 17:22.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 северный Будда 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			P.S. Проводка Д08-К10 - это (как я понимаю) включение некоторых номенклатур в состав объекта, который планируется сделать ОСом. Каким документом у вас оформляется такая процедура?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Спасибо за терпение! Я пришла с универа (где изучала 1 С)! Я поняла уже, что  в Axapta каждая операция сопровождается проводкой! Наш заказчик хочет видеть все проводки, которые у них есть. А я пытаюсь найти все формы (операции), разноска которых образуют эти проводки.  
		
		
		
		
		
		
		
	Ошибку свою поняла! я пыталась найти в одном модуле проводки, где содержится 10 счет! понимаю, что сглупила! Спасибо за помощь! Мне нравится в этом разбираться, и надеюсь у меня все получится! Если что я буду обращаться!?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			Сообщение от Verena
			 
 
			Я так поняла, что не все проводки можно настроить в модуле Управление запасами. Например, нужно сделать проводку Д08К10. Мне для этого нужно настроить еще один Профиль разноски в модуле Расчеты с клиентами, где вместо 62 счета указать 08? и потом разносить как Заказ на продажу?А как быть со всеми документами(накладная, счет -фактура)? 
		
	А если это делать через модуль ОС путем комплектации ОС из номенклатуры - форма Основные средства\Кнопка Прочие\Комплектующие - заполнить верхнюю часть формы), то по номенклатуре у Вас первички никакой не получится, зато сможете отследить историю формирования стоимости ОС. В общем, это не пара слов. ![]() Нипишите подробнее Ваш процесс, будет понятнее, что посоветовать. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
			
			 северный Будда 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
  Фраза "хочет видеть все проводки" - это ни о чём. Какова конечная цель? Обороты по клиенту?А для чего же ещё нужен форум?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо Вам большое! Свершилось чудо!Складской журнал - это просто ответ на все мои вопросы!По-моему я начала разбираться в этом 
		
		
		
		
		
		
		
	 !Отдельное спасибо за объяснение со знаком(в зависимости от знака Д или К).Здесь можно настроить даже те проводки, которые делаются в другом модуле(например, Д20К10).
		 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	|
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Полностью согласен. Общее такое правило - если проводки делаются через модуль - их и нужно делать через модуль, а не вручную. Иначе потом концов не соберете.  
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
			
			 северный Будда 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Ну это смотря какое производство. Если только сборки спецификаций первого уровня без маршрутов, тогда вполне можно обойтись настройками УЗ. А с правилом согласен.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
	
 | 
|
| За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1). | |
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Эээ.... Если вам нужно "делать проводки" Дт 08 Кт 10 - то лучше сразу уточнить, что вы потом будете делать с суммой на 08-м... Дело в том, что журнал складских проводок в Ах предназначен для списания МПЗ "в никуда", без всяких концов. Т.е. на 08-м счете у вас не будет в этом случае получающего объекта, на котором можно было бы затраты собрать (ну, кроме финансовой аналитики, разве что). А если вам с 08-го нужно будет потом эти затраты куда-то передавать (на 01-й, скажем) - то лучше сразу смотреть операции с ОС и соответствующие руководства. 
		
		
		
		
		
		
		
	Если у вас не учитывается готовая продукция из расходуемых МПЗ - то списание надо делать именно складским журналом, с порождением проводок Дт 20 (23,25,26...) Кт 10, совершенно верно. Это стандартный путь в Ах.  | 
| 
	
 | 
| 
	
	 | 
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  |