| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Расскажите, пожалуйста, какие проводки должны создаваться при сопоставлении и на какие суммы. В частности интересует случай, когда заказ валютный, а платеж рублевый и по другому курсу. 
		
		
		
		
		
		
		
	Заранее спасибо.  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			Если по простому 
		
		
		
		
		
		
		
	Заказ 62 - 90 1000 usd 23000 rur Оплата 51 - 62 24000 rur (предположим что это таже 1000 usd) при сопоставлении прибыль по курсовой разнице 62 - 91 1000 rur  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			А проводка всегда в рублях? (точнее, я так понимаю, что это валюта компании, правильно?) 
		
		
		
		
		
		
		
	А если usd и usd? тоже в рублях? а в платеже курс берется для пересчета в рубли откуда? на дату платежа или из строк журнала?  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			А проводка всегда в рублях? (точнее, я так понимаю, что это валюта компании, правильно?) - проводка с суммой в первичной валюте компании. 
		
		
		
		
		
		
		
	а в платеже курс берется для пересчета в рубли откуда? - из строки журнала  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
			
			 Member 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			У вас суммовые разницы включены? 
		
		
		
		
		
		
			При сопоставлении могут формироваться проводки по: - курсовым или суммовым разницам - проводки зачета (например, 60.1 - 60.4), которые в русской функциональности не сопровождаются VendTrans или CustTrans - проводки по незначительному расхождению или округлению - проводки по скидке по оплате - проводки по реверсированию/сторнированию нереализованной курсовой разницы Возможно, еще что-то. Какие проводки вас интересуют? Курсовая разница пишется в валюте операции с нулевой суммой в валюте и ненулевой суммой в основной валюте. Курс в платеже — это при его разноске? Из справочника валют. При сопоставлении вы либо указываете кросс-курс для сопоставления, либо сумма сопоставления рассчитывается по текущим курсам из справочника валют. Там в курсовых разницах есть лажа следующего плана. Система при сопоставлении двух любых проводок одну считает платежом, а другую накладной. Идеологически. Даже если вы сопоставляете два платежа или две накладных (например, при сторнировании). В общем, суть в том, что не всегда платеж может оказаться платежом, а накладная — накладной. Иногда они могут перепутаться. В самом простом случае система ориентируется на то, что в CustTrans или VendTrans если поле Накладная заполнено, то типа накладная, а если нет — то платеж. В случае с двумя оплатами или накладными там тоже есть какой-то алгоритм, но я не помню. Так вот. При сопосталении валютных операций то, что система сочла накладной она пытается переоценить на дату оплаты. В смысле курсовую разницу посчитать. Бывает забавно. Если предоплата есть. Аксапта пытается накладную переоценить на дату в прошлом. Глупость получается. Но бывает и хуже. Например, накладная в валюте компании. Любой здравомыслящий финансист понимает, что в таком случае курсовой разницы быть не может. Но Аксапта умудряется считать, если оплата в валюте. В Аксапте есть функция, которая позволяет явно указать, что считать оплатой при сопоставлении. Это позволяет обойти часть косяков. В случае с предоплатами. Так что вам лучше перейти на конкретные примеры. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, glibs®  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 Цитата: 
	
		
			В Аксапте есть функция, которая позволяет явно указать, что считать оплатой при сопоставлении. Это позволяет обойти часть косяков. В случае с предоплатами.
		
	 
 | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
			
			 Member 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			РК\Клиенты, Функции\Сопоставление открытых операций. 
		
		
		
		
		
		
			Становитесь на операцию и жмете кнопку Пометить оплату. Ставите галку на второй операции. Сопоставляете. 
				__________________ 
		
		
		
		
	С уважением, glibs®  | 
| 
	
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
			
			 Участник 
		
			
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			У меня к этой же теме вопрос возник. 
		
		
		
		
		
		
		
	От клиента был возврат в рублях, который мы засчитываем как оплату. При этом сопоставляем его с заказом в уе. Даты разные, соответственно возникает суммовая (курсовая) разница, т.е. проводка по ней. Но проблема в том, что в проводках она отображается в валюте заказа и стоит сумма 0, но если посмотреть глубже в рублях она имеет не нулевое значение. Это во-первых. А во вторых по ней не формируется фактура. Так вот вопрос. Это нормально? Или надо что-то переделывать чтобы в данном случае тоже формировалась фактура на суммовую разницу?  | 
| 
	
 |