|  20.03.2008, 12:50 | #1 | 
| Участник | Закрытие финансового года 
			
			Добрый день. Ситуация такая. В Аксапте делается закрытие года (перенос начальных сальдо). В результате этого формируются Открывающие и Закрывающие проводки. Вопрос. Должны ли эти проводки быть с корреспонденцией? Сейчас в системе у этих проводок незаполнены поля BondBatchTrans_RU, BondBatch_RU. | 
|  | 
|  20.03.2008, 22:49 | #2 | 
| Lean Six Sigma | 
			
			Вроде без. У меня на 3.0 сп3 сейчас без.
		 | 
|  | 
|  20.03.2008, 22:53 | #3 | 
| Участник | 
			
			Эти проводки никогда не были с корреспонденцией.
		 | 
|  | 
|  21.03.2008, 08:58 | #4 | 
| Участник | 
			
			Спасибо большое.
		 | 
|  | 
|  24.03.2008, 17:18 | #5 | 
| Участник | 
			
			Здравствуйтеуважаемые! Ax30 SP1 AOS SP3 Вопрос следующих. Перенесли начальные сальдо. Вроде бы ло бы резонно, чтобы начальное сальдо в оборотно сальдовой ведомости (Главная книга-Запросы) к примеру за январь формировалась начиная с окрывающих проводок, которые сформировались при переносе начальных сальдо, а не с периода 01/01/1900. Почему это не делается? а в классе RLedgerSheetEngine_TurnoverBalance прямо указано на противоположное: range = dsLedgerTrans.addRange(fieldnum(LedgerTrans, PeriodCode)); range.value(queryRange(PeriodCode::Regular, PeriodCode::Closing)); range = dsLedgerTrans.addRange(fieldnum(LedgerTrans, Posting)); range.value(strFmt("!%1",SysQuery::value(LedgerPostingType::TransferOpeningClosing))); Или я что-то не догоняю. 
				__________________ Александр | 
|  | 
|  25.03.2008, 09:19 | #6 | 
| Участник | 
			
			Прикольно. Действительно, открывающие проводки включаются не в сальдо на начало периода, а в обороты за период. Интересно, почему так сделали, но это вопрос к локализаторам.
		 | 
|  | 
|  25.03.2009, 12:02 | #7 | 
| Участник | Подниму тему 
			
			Правильно ли я понимаю, что  проводки, сделанные в открывающем периоде,  должны попадать в начальное сальдо периода, и не попадать в обороты периода? То есть, если сделать открывающую проводку от 010108 и построить, например, ОСВ по ГК за период 010108..310108, то наша проводка от 010108 должна быть учтена в начальном сальдо? Но ведь начальное сальдо считается ДО даты начала периода построения ОСВ, а не По. Помогите, пожалуйста, разобраться.   | 
|  | 
|  25.03.2009, 12:45 | #8 | 
| Участник | 
			
			Да, понимаете правильно. И все международные отчеты так и работают (не только отчеты, но и некоторые механизмы получения сальдо). Но при локализации по каким-то неизведанным причинам в ОСВ вообще игнорировали процедуру переноса сальдо через периоды. А ДО, а не ПО отрабатывается кодом периода проводки (поле PeriodCode), в результате открывающие проводки оказываются как бы "в безвременье", то есть существуют на стыке обычных периодов. Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 25.03.2009 в 12:47. | 
|  | 
|  25.03.2009, 14:25 | #9 | 
| Участник | 
			
			Это означает что ОСВ всегда показывает корректное сальдо вне зависимости от процедуры переноса сальдо..Не так ли? Возможно в этом была идея..
		 | 
|  | 
| Теги | 
| ax3.0 | 
|  | 
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
| 
 |