AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.05.2007, 08:57   #1  
Cap is offline
Cap
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 18.05.2007
Перенос начальных остатков по ОС.
Подскажите пожалуйста основные тонкие моменты переноса остатков по ОС. Задача кратко - велись ОС в 1С (порядка 10 штук, линейный метод, без налогового учета, всё достаточно стандартно, никаких заморок), теперь их нужно вести в аксапте. Какие там подводные камни могут быть? Спасибо.
Старый 18.05.2007, 09:47   #2  
longson is offline
longson
Участник
 
231 / 49 (2) +++
Регистрация: 12.12.2006
Адрес: Москва
Делайте стандартный бухгальтерский отчёт в 1С по счёту 01 и их субсчётам (если есть), полученный отчёт можете завести вручную в axapta (т.к их только ~10), либо можете подготовить текстовый файл на основе этих данных для загрузки в axapta через стандартный функционал.

Загружать, можно в виде складской журнал с заб.корр.счётом.
Старый 18.05.2007, 10:19   #3  
Cap is offline
Cap
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 18.05.2007
А начальные остатки по амортизации как переносить, тоже проводкой с типом основное средство? Просто суммой? Потом она будет праивльно считаться?
Старый 18.05.2007, 10:55   #4  
longson is offline
longson
Участник
 
231 / 49 (2) +++
Регистрация: 12.12.2006
Адрес: Москва
Амортизации можно загрузить проводкой общего журнала типа 00 <-- 02. Просто сумму можно, или можно по группам ОС.
Старый 18.05.2007, 11:08   #5  
Gustav is offline
Gustav
Moderator
Аватар для Gustav
SAP
Лучший по профессии 2009
 
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Регистрация: 24.01.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Записей в блоге: 19
Цитата:
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
или можно по группам ОС.
В смысле "по группам"? А как у вас потом модуль ОС будет знать всю амортизацию по конкретному ОС? (т.е. выражаясь терминами БД, как начальное сальдо амортизации по каждому ОС попадет в таблицу RAssetTrans?)

2 Cap: Посмотрите в нижней части экрана "Похожие темы".
Старый 18.05.2007, 11:10   #6  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Информацию об осах можно загрузить в аксапту двумя способами:
1) операцией "Передача из другой компании" с небольшой доработкой.
2) загрузив в журналы ОС исторические транзакции.
__________________
Старый 18.05.2007, 11:23   #7  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
Цитата:
Сообщение от Cap Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста основные тонкие моменты переноса остатков по ОС. Задача кратко - велись ОС в 1С (порядка 10 штук, линейный метод, без налогового учета, всё достаточно стандартно, никаких заморок), теперь их нужно вести в аксапте. Какие там подводные камни могут быть? Спасибо.
1. Настраиваете для всех профилей разноски проводки для операции "Приём" по бухгалтерскому учёту:
Балансовая стоимость: Бухг. счёт: 01* - Корр. счёт: Счёт ввода остатков
Балансовая амортизация: Бухг. счёт: Счёт ввода остатков - Корр. счёт: 02*

2. Создаёте основные средства в справочнике ОС и модели учёта к ним. Для каждого из них прописываете сальдо по балансовой стоимости и амортизации в История -> Приём.

3. Датой, указанной в истории приёма, проводите операцию "Приём" в журнале ОС. Суммы он уже подтянет из истории, останется только проверить и разнести журнал. Всё. И никаких подводных камней.
За это сообщение автора поблагодарили: Cap (1).
Старый 10.07.2007, 16:49   #8  
Cap is offline
Cap
Участник
 
22 / 10 (1) +
Регистрация: 18.05.2007
Сделал как научил Кирилл Егоров.
Амортизация считается не верно. Ошибся я вот в чем - указал балансовую стоимость, указал балансовую амортизацию, и ввел кол-во месяцев использования полное.
И получается соответсвенно 1000р 200 ам. 10 месяцев. И акса считает сейчас (1000-200)/10=80 р. амортизации.
Что делать? Можно ли подправить срок использования? Ничего страшного не случится?

Последний раз редактировалось Cap; 10.07.2007 в 17:37.
Старый 10.07.2007, 18:39   #9  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
Цитата:
Сообщение от Cap Посмотреть сообщение
Сделал как научил Кирилл Егоров.
Амортизация считается не верно. Ошибся я вот в чем - указал балансовую стоимость, указал балансовую амортизацию, и ввел кол-во месяцев использования полное.
И получается соответсвенно 1000р 200 ам. 10 месяцев. И акса считает сейчас (1000-200)/10=80 р. амортизации.
Что делать? Можно ли подправить срок использования? Ничего страшного не случится?
Укажи для каждого ОС в операции "Приём" прошедший срок его использования. При расчёте амортизации при линейном методе от остаточной стоимости он будет вычитаться из СПИ в модели учёта.
Старый 11.07.2007, 09:48   #10  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
885 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
Цитата:
Сообщение от Cap Посмотреть сообщение
Сделал как научил Кирилл Егоров.
Амортизация считается не верно. Ошибся я вот в чем - указал балансовую стоимость, указал балансовую амортизацию, и ввел кол-во месяцев использования полное.
И получается соответсвенно 1000р 200 ам. 10 месяцев. И акса считает сейчас (1000-200)/10=80 р. амортизации.
Что делать? Можно ли подправить срок использования? Ничего страшного не случится?
Срок подправить можно - но тогда сохранится история смены срока (система даст его поправить датой поздней чем дата последней амортизации ) и расчет будет с учетом истории. Править срок задним числом (до даты начисления амортизации) при начисленной амортизации система не даст . Даже если состорнировать амортизацию (проверяется не наличие в месяце смены суммы амортизации , которая после сторно будет нулевой, а просто наличие операций)
Так что - выход один, через репозитарий напрямую в табличке подправить прошедший срок , потому как в форме истории приема после его разноски править ничего нельзя, состорнировать амортизацию и повторить ее (подводный камень номер раз - сторно будет делаться согласно профиля разноски, а не счетов ГК сторнируемой операции. Если профиль менялся между операцией и ее сторно - приехали , будем сторно сторнировать )

P.S. подводные камни в ОС есть и много. Проверяйте, проверяйте и еще раз проверяйте.

Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 11.07.2007 в 09:57.
Теги
перенос, основные средства, остатки

 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
перенос остатков основных средств из старой системы в Аксапту myusli DAX: Функционал 1 26.02.2005 20:55
Заведение остатков по ОС и объекты, введенные в эксплуатацию до 2002 года dimit DAX: Функционал 5 25.01.2005 16:38
Перенос остатков по ОС ksenia DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 12:48
Ошибка аналитики при перенесении остатков по ОС mnu DAX: Функционал 5 08.10.2004 12:08
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.