|
![]() |
#1 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Fordewind
![]() Коллеги,
Кто скажет какая проводка(и) должна(ы) быть в случае: Мы продали товар клиенту (учли Заказ Продажи). При этом расходы за доставку мы оплачиваем поставщику и с клиента брать не будем. (А потом захотим подсчитать свою прибыль по заказу с учетом этих расходов. ) Для этого мы делаем Заказ Поставки на издержки, которые распределяем на Строку Расходной Накладной Продажи. По идее у нас должна пройти одна проводка Дт 60 Кт 90 (с/с проданных товаров?). А 90-й счет должен быть проставлен в поле Счет ГК Покупки в Общей настройке учета для данной издержки. Или нет и я все путаю? |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
В терминах Нава Ваш вариант - это производственная издержка, которая ложиться в с/с товара, а издержка при продаже не производственная и (по идее) не попадает в с/с товара. И в Value Entry такая стоимость хранится в отдельном поле
|
|
![]() |
#3 |
Участник
|
Тогда по идее и на 90-й счет эти расходы должны падать не на себестоимость проданных товаров, а на накладные расходы (если конечно есть такой субсчет). Туда же куда вы 26-е и 44-е счета закрываете.
Тогда правда не понятно, зачем она вообще в Value Entry нужна. Ну я, если чего, в данном вопросе не самый крутой специалист ![]() |
|