Цитата:
Сообщение от
Otvanchik
После осуществления данной операции, в отчете "Анализ счета" корректировка на минус 1250 идет на счет 94, а корректировка на плюс 1250 на счет 91. Можно как то сделать корректировку чтобы она встала на другие счета?
При корректировке воспользуйтесь мастером (нижний пункт в меню кнопки Корреткировка), на четвёртом шаге укажите "Со счета ГК", выберите дальше конкретный счёт, с которого хотите корректировать. А иначе корректировка идёт со счетов недостач в настройке разноски, как при инвентаризации (в Вашем случае это 94-й счет).