AXForum  
Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search

 
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 02.08.2007, 08:47   #1  
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Участник
Tiruvileijadal''s Avatar
 
92 / 10 (1) +
Join Date: 15.03.2007
Location: Сургут
дебетовое сальдо счета 60.1
Ситуация: берем кредитовый счет 60.1 за месяц (например), у него есть нач. сальдо, возникли денежные обязательства, поступили деньги (счета 51 и 79) и конечное сальдо получается отрицательным, т.е. дебетовым. Вопрос: есть ли в АКСАПТе механизм автоматического создания проводки Дт60.1 Кт60.2 на сумму = деньги - обязательства, чтобы сальдо конечное у счета 60.1 свести к 0?
Я понимаю, что написала скорее всего коряво, но как всегда - я не спец в бухгалтерии (пока), а наши бухгалтера объяснили как смогли для "чайника".
__________________
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Old 02.08.2007, 08:51   #2  
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Участник
Компания АМАНД
Лучший по профессии 2009
 
1,300 / 239 (10) ++++++
Join Date: 09.11.2001
Location: Химки, Московская область
Сальдо кредитовое - это отрицательное, а не положительное.
Механизм упомянутый есть - называется сопоставление.
Только спрашивать об этом российских бухгалтеров бесполезно - в абсолютном большинстве случаев им это понятие неведомо.
__________________
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Old 02.08.2007, 08:56   #3  
KiselevSA is offline
KiselevSA
Злыдни
KiselevSA's Avatar
Злыдни
Лучший по профессии 2015
 
958 / 333 (13) ++++++
Join Date: 25.01.2002
Location: Москва
Ну не знаю на счет Ваших бухгалтеров, но 60-ые счета всегда были балансовыми, т.е. без контроля сальдо. Я думаю, что речь идет о консигнации и предоплате. Можно настроить профили разноски для отсрочки платежа или предоплаты. Или, как вариант, формировать периодический журнал (периодичность выбирайте сами), который будет производить закрытие дебетового сальдо счета 60.1 на 60.2. Возникает встречный вопрос: что вы будете делать при сопоставлении оплаты поставщикам с поставками (счетами) от них?
__________________
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании.
Old 06.08.2007, 12:02   #4  
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Участник
Tiruvileijadal''s Avatar
 
92 / 10 (1) +
Join Date: 15.03.2007
Location: Сургут
Ээээ... а вы не могли бы изъясняться на русском языке?
Итак: делаю отчет "Отчет о движении кредиторской и дебеторской задолженности за период .... организация...". Их два вида "Отток" и "Приток". Итак, в оттоке используются эти самые любимые 60 счета. И если при подсчете сальдо конечного получается отрицательная величина (она отрицательная, т.к. изначально я во вспомогательную таблицу записываю все цифры в абсолюте (не имеет отчет отрицательных цифр)), то что делать?
формула (для счета 60.1): СальдоНачКред + ВозникнОбязат - Деньги - Авизо = СальдоКонКредит (если правильно). Но бывает, что СальдоКонКред получается отрицательным числом, т.е. кредит перекрыли и получился аванс. Итак, в системе 1С как-то делается автоматическая уравниловка, т.е. сумму, которая перекрывает кредит перекидывают как аванс от тойже фирмы с тем же договором но на счет 60.2. Блин, я не бухгалтер!!!! Я этого не понимаю. А, ладно, будем ждать консультантов.
__________________
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Old 07.08.2007, 11:56   #5  
Arahnid is offline
Arahnid
Участник
 
880 / 60 (4) ++++
Join Date: 09.08.2005
Location: Moscow
А можно вопрос уточнить.

Например,
1. Передали из деньги из головной организации в дочернюю через "Главная книга - Общий журнал" в головной организации с указанием в качестве реквизита компании в Строках журнала дочернюю компанию (на закладке Разное в строках журнала) и сформируется в
а) головной компании 79-51
б) в дочерней автоматом 60.2 Авансы - 79 Межфилиальные расчеты
Это в автомате работает, если настройки сделать в головной и дочерней компании, иначе эти проводки надо делать отдельно в общем журнале в каждой компании.

2. Покупка в дочерней компании это проводка 10 Материалы - 60.1 Задолженность (Расчеты с поставщиками - Закупки и формируем накладную)

3. Сопоставление проводок в дочерней компании (Расчеты с поставщиками - Поставщики кнопка Споствление фактур с оплатами или как-то там)
В результате чего формируется проводка 60.1 Задолженность - 60.1 Аванс и тогда все расчеты в ноль.
 

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Подскажите класс для подсчета сальдо Just_smile DAX: Программирование 7 01.04.2009 10:20
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Рейтинг@Mail.ru
All times are GMT +3. The time now is 11:25.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.