Что-то тема затерялась........
В целом, описанная последовательность шагов похожа на правду.
Цитата:
Сообщение от
ena_ax
Прогнать описанный сценарий не получилось. Не смог сделать выверку банковской выписки. Не понял, как разнечти все платежи при выверке банковской выписке, чтобы не искать их в разных разделах...
А что не получилось? В НАВ для выверки необходима небольшая настройка, которой нет в демо-БД. Надо на счете ГК, который соответствует расчетным счетам банка, поставить опцию
Выверять счет. Тогда можно в журнале воспользоваться функцией
Выверить, которая покажет обороты по журналы и остаток на счете после учета.
А с журналами у Вас что не так ?