Цитата:
Сообщение от
Eugeny_F
Пардон, а в чем именно заключается вопрос? Если речь идет о разных датах операций, то Navision прекрасно умеет делать это. Так отгрузить товар в заказе продажи вы можете одним числом, а выставить счет клиенту другим. С другими документами, например с перемещениями, не все так шоколадно, но тоже есть всякие возможности. Можно вообще отключить автоматический учет себестоимости и запускать фин. учет себестоимости в конце месяца в разрезе учетных групп.
Речь идет как о таких документах как: Перемещение, Акт списания, Акт оприходования, Акт инвентаризации, Производственный заказ, Журнал реклассификации. С заказами покупки и продажи разобрались сразу, товарный учет и учет счета происходят раздельно. Автоматический учет себестоимости отключать не хотелось бы. Пожеланием бухов, есть формирование финансовых операций и операций себестоимости после события учет счета, которое происходит отдельно формирования товарных операций.