Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие должны быть сделаны Товар Настройки Учета для товара со стандартной себестоимостью? Я так понимаю, при выпуске такого товара из производства должны быть созданы проводки:
Д 43 К 40 - оприходовано по стандартной
Д 40 К 20 - определена фактическая себестоимость. И на 40 счете мы имеем возможность сравнить план и факт.
Как добиться этого, ведь дебетовый счет я могу указать только один - в поле "Товары Фин. Счет". Вероятно, это должен быть 43 счет.
В поле "НЗП Фин. Счет" я укажу 20й счет, в поле " Материал Вариация Фин. Счет" - 40й.
В итоге по факту в Nav у меня получатся проводки:
Д 43 К 20 - на сумму фактической себестоимости.
Д 43 К 40 - на сумму расхождения.
А при продаже так и вовсе создается проводка Д 90-2 К 43 на всю эту сумму, что тоже, по-моему, неправильно - ведь должна появиться еще проводка Д 90-2 К 40 по корректировке себестоимости согласно фактической. Может для этого есть какое-то задание, о котором я не знаю? Коррекция себестоимости ничего не создала.
|