Разноска по производственной группе в производственном заказе
В настройке производственного заказа параметр "Разноска ГК" установлен "Производственная группа". При калькуляции производственного заказа система финансово калькулирует принятое(приемка) готовое количество по ПЗ на счет указанный в поле настройке Производственной группы: Калькуляция себестоимости-> Приход. (про остальные счета понятно все).
Вопрос: Может ли отличатся счет в данном поле(Калькуляция себестоимости-> Приход) от номенклатурного счета в номенклатурной группе(как бы если мы использовали Разноску ГК(Номенклатура+ рабочий центр). Или они всегда должны быть равны?
Уточнение: Далее по процессу осуществляется списание данной принятой номенклатуры с данного счет в другой производственный заказа через другую производственную группу где указан счет. Корр.счет отгрузочной накладной равным счету прихода по первому ПЗ.
DAX2009SP1RU8
Последний раз редактировалось TDV; 27.02.2013 в 23:46.
|