2 kingozzavr
спасибо, получается следующее:
1) разнес кредит-ноту и указал исправительную фактуру, обработал входящий НДС с некорректным распределением за 2 квартал проводкой текущего периода. Фактура попала в допник 2го квартала - ок
2) Обработал новую закупку на туже сумму исходной закупки и НДС для корректного распределения, обработал вх НДС с новым распределением за текущий период. НДС попал в текущий период, хотя должен был попасть во 2й квартал - тут видимо придется допиливать
в итоге получается довольно сложная схема и все ради того, чтобы отсторнировать старое распределение и завести новое. Может быть есть варианты сразу напрямую скорректировать некорректно распределенный НДС за 2 кв через тот же тип фактуры "Исправление" или это не возможно?
Честно говоря не совсем понятна суть фактуры с типом "Исправление" - это что просто ссылка на другую фактуру для связи с текущей или что-то большее?
|