Привет всем,
Есть настроенные комиссионные, проводки по сотруднику создаются. Есть предложение делать оплату по вендору, а проводки по сотрудникам пусть просто накапливаются, но... бухгалтер естественно считает что это "некрасиво", потому что ей нужно ручками делать журнал с проводками на вендора, чтобы потом оплатить, и у нее естественный вопрос, как она будет разделать что оплачено, а что не оплачено, если есть куча проводок в прошлом периоде. Использовать как нибудь криво функциональность зарплаты тоже не хочется. У кого нибудь есть идеи как эту ситуацию разрулить? Интернет на эту тему молчит...