Показать сообщение отдельно
Старый 24.11.2008, 08:51   #1  
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Участник
Аватар для Ivanhoe
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
 
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Регистрация: 29.09.2005
Адрес: Санкт-Петербург
Рассматривается второй вариант решения задачи:

Все документы проводить в валюте документа (рубли) - и накладные и платежи. Но при этом, путем небольшой модификации, в проводках по Клиентам / Поставщикам делать пересчет в валюту договора на определенную дату (например, дата документа).

Таким образом, по контрагенту пойдут суммы в у.е., можно смотреть сальдо, делать акты сверки, а по ГК пойдут рубли - то что требуется для учета. Сверить модули РП и РК с ГК можно в основной валюте. Если на модульных счетах остануться копейки из-за округлений - вручную списывать в конце периода. Курсовые стандартно отработают.

Какие возможны подводные камни в таком случае? Пока кроме расхождения сумм по платежу / накладной от проводок по контрагенту проблем не видится.
__________________
Ivanhoe as is..