AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.06.2017, 23:43   #1  
ksenia is offline
ksenia
Участник
Аватар для ksenia
 
291 / 28 (1) +++
Регистрация: 11.10.2003
Адрес: Москва
Экспортный НДС АХ2009, АХ2012
Коллеги, привет!
Возник вопрос по экспортному НДС в АХ2009.
Порядок действий такой:
1. Сделала отгрузку 01.05.2017, создалась СФ с типом НДС 0%
2. При формировании книги за 30.06.2017 предварительную обработку СФ на экспорт не делала, СФ, соответственно ни в обработку входящего НДС, ни в КПр за 2-й квартал не попала, т.к. период подтверждения экспорта не истек
3. Прошел 3-й квартал, подтверждения не было получено, но период не истек, не делала никаких обработок
4. Предположим, подтверждения так и не было получено, наступил 4-й квартал, срок подтверждения истек. Должны начислить НДС по локальной ставке. Делаю предварительную обработку фактур на экспорт, система предлагает присвоить тип "Неподтвержденный НДС0%", соглашаюсь, делаю обработку входящего НДС, формирую КПр. В строках КПр новая фактура, корректирующая исходную, создавшуюся на шаге 1 - пока все верно. Печатаю КПр в ожидании того, что ни исходная фактура на НДС0%, ни корректирующая к ней в КПр текущего периода не попадет, а корректирующая попадет в доплист КПр периода отгрузки. Однако СФ попадает в текущую КПр.
Бухгалтер уверяет, что мы должны делать доплист к КПр периода отгрузки в данном случае, но в АХ не так. Проверила на АХ2012 со всеми последними сервис-паками, но там тоже чехарда с попаданием в книги\доплисты.
Я не могу понять, то ли не настроено что-то, то ли "я просто не умею их готовить", то ли баг...
Помогите, пожалуйста.
Спасибо!
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2).
Старый 06.06.2017, 01:10   #2  
ksenia is offline
ksenia
Участник
Аватар для ksenia
 
291 / 28 (1) +++
Регистрация: 11.10.2003
Адрес: Москва
Провела еще один эксперимент:
Та же фактура. Тоже не подтвержденный вовремя экспорт. Только вначале включила в 3-й квартал ее с типом операции НДС0% (когда период еще не кончился), а в 4-м квартале обработала уже как "Неподтвержденный НДС0% с коррекцией". Сделались 2 коррект. фактуры к исходной: одна к дате периода отгрузки на положительные суммы, выделился НДС, а вторая текущим кварталом, на отрицательную сумму без НДС. Обе попали в КПр текущего периода.
Смотрю в SalesBookLines_RU, там поля CorrectedFactureExternalID, CorrectedFactureDate, CorrectedBookID заполнены совершенно верно, но в CorrectionType стоит "коррекция" а в RevisionType = Не определено, из-за этого в доплист они не попадают...
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
НДС по авансам выданным АХ2012 ksenia DAX: Функционал 8 20.01.2017 14:42
Исчисление НДС до расчета скидки. АХ2012 ksenia DAX: Функционал 3 02.07.2015 10:12
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Экспортный НДС... soin DAX: Функционал 2 03.09.2003 18:42
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.