AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Прочие вопросы
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.05.2006, 07:36   #1  
Lyuboff is offline
Lyuboff
Участник
 
40 / 10 (1) +
Регистрация: 10.05.2006
Адрес: Санкт-Петербург
! Накладные расходы
Вопросы, на который пока не могу получить ответ.
1. Накладные расходы присутствуют в счете поставщика, который регистрируется по нескольким закупкам. Как учесть накладные расходы по этому счету?
2. Эти же накладные расходы поступили в накладной и счет фактуре поставщика отдельной строкой. Как скорректировать накладные расходы учтенные в счете поставщика в приходной накладной если накладная не содержит весь счет поставщика?

С уважением.
Старый 25.05.2006, 11:21   #2  
gl00mie is offline
gl00mie
Участник
MCBMSS
Most Valuable Professional
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2015
Лучший по профессии 2014
Лучший по профессии AXAWARD 2013
Лучший по профессии 2011
Лучший по профессии 2009
 
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Регистрация: 28.11.2005
Адрес: Москва
Записей в блоге: 3
Цитата:
Сообщение от Lyuboff
1. Накладные расходы присутствуют в счете поставщика, который регистрируется по нескольким закупкам. Как учесть накладные расходы по этому счету?
Счет - это, насколько я понимаю, документ для оплаты, а не для расчета себестоимости (если речь не идет об инвойсе). Т.е. счет, как основание для оплаты поставщику, должен быть учтен в дебетовых проводках по этому поставщику. Какие накладные расходы тут учитывать, я не совсем понимаю, разве что товар и накладные расходы, фигурирующие в счете, идут по разным договорам, но тогда на накладные расходы должен быть отдельный счет.
Цитата:
Сообщение от Lyuboff
2. Эти же накладные расходы поступили в накладной и счет фактуре поставщика отдельной строкой. Как скорректировать накладные расходы учтенные в счете поставщика в приходной накладной если накладная не содержит весь счет поставщика?
А вот основанием для расчета себестоимости приходуемого товара является как раз накладная (счет-фактура должна интересовать сугубо с точки зрения учета НДС), и на основании нее будут формироваться кредитовые проводки по поставщику и дебетовые по складу (будет формироваться себестоимость номенклатуры). Приходовать накладные расходы на склад (скажем, как номенклатуру типа "услуга") вряд ли целесообразно, поэтому их надо завести в закупку как собственно накладные расходы, чтобы они распределились по себестоимости приходуемой номенклатуры, увеличив ее относительно цены закупки, указанной в накладной. У кодов накладных расходов в этом случае должна быть разноска Дт Номенклатура Кт Клиент/поставщик.
При этом если "накладная не содержит весь счет поставщика", то надо либо оплачивать счет полностью и требовать от поставщика допоставки, либо требовать новый счет на сумму, равную той, что указана в накладной. Иначе получится, что вы переплатили поставщику.
Старый 02.06.2006, 07:53   #3  
Lyuboff is offline
Lyuboff
Участник
 
40 / 10 (1) +
Регистрация: 10.05.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Вопрос немного переформулирован
Если накладная и счет-фактура поступили по нескольким закупкам. В счете-фактуре указаны накладные расходы. Каким образом привязать данные накладные расходы ко всем таким закупкам?
Старый 02.06.2006, 10:10   #4  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от Lyuboff
Вопрос немного переформулирован
Если накладная и счет-фактура поступили по нескольким закупкам. В счете-фактуре указаны накладные расходы. Каким образом привязать данные накладные расходы ко всем таким закупкам?
Только "вручную". То есть расчитать отдельно, какая часть суммы счета по накладным расходам приходиться на каждую товарную накладную и потом распределить при помощи функции "накладные расходы" или в форме закупок или в форме накладных.
__________________
Старый 02.06.2006, 10:57   #5  
Lyuboff is offline
Lyuboff
Участник
 
40 / 10 (1) +
Регистрация: 10.05.2006
Адрес: Санкт-Петербург
Если не учитывать вариант ручного распределения. Какой наиболее простой вариант модификации может быть применен в этом случае?
Старый 07.06.2006, 10:25   #6  
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
 
29 / 17 (1) ++
Регистрация: 26.09.2003
Я может быть чего-то непонимаю...
Но не легче ли, просто обработать накладную по нескольким закупкам. А потом в запросе "Журнал накладных" по данной накладной сделать коррекцию накладных расходов?
Старый 07.06.2006, 10:42   #7  
Lyuboff is offline
Lyuboff
Участник
 
40 / 10 (1) +
Регистрация: 10.05.2006
Адрес: Санкт-Петербург
хм
Коррекция производится только по тем накладным расходам, которые разносятся на номенклатуру.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Накладные расходы по Заказам, как распределяются? thyra DAX: Функционал 6 02.08.2006 14:36
Накладные расходы. Поштучно... Yars DAX: Функционал 3 14.06.2005 16:12
Не разносятся накладные расходы bucken DAX: Функционал 3 13.08.2004 12:57
Что такое "накладные расходы" в отчете по распределению расходов Tony Green DAX: Функционал 0 01.03.2004 12:25
Форма накладные расходы Swetik DAX: Функционал 3 21.05.2003 13:58

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.