AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.12.2014, 16:51   #1  
igork-9y is offline
igork-9y
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 17.01.2011
Вопрос по функциональности 2013R2.
Имеется заказ с 3 товарами, реализуемых по 3-м разным ставкам НДС (Без НДС, 10%, 18%).
Каким образом отразить приход аванса по этому заказу с формированием сф на аванс.

При попытке указать в строке журнала номер созданного заказа вызывает падение при проведении с ошибкой в кодеюните 12410 - ему не нравится различия в ставках НДС. Комментарий проверки вызывает неадекватные проводки, завязанные на указанную ставку НДС в НДС БИзнес Группе/НДС Товарной Группе для счета ГК аванса.
Старый 23.12.2014, 22:51   #2  
artkashin is offline
artkashin
Участник
MCBMSS
 
519 / 18 (2) ++
Регистрация: 06.12.2006
дорабатывать функционал только. В свое время делали на одном проекте - пришлось обязать пользователей входящие авансы бить руками по ставкам НДС. Например, в вашем случае, при приходе аванса в 50%, его придется бить на три строчки - условно 20% от 50% на Без НДС, 60% от 50% на 18% и оставшиеся 20% от 50% на 10%. Потом, при применении (зачете аванса) трех независимых строчек к счету - все будет ок. Подводных камней - много, начиная от проводок, и заканчивая формированием счет-фактуры на аванс в системе (та, которая формируется в Sales Invoice Header) и ее печатной форме (копейки округления будут вас еще долго мучить).
Обычная затычка от майкрософт, ничего личного.
Старый 24.12.2014, 10:52   #3  
igork-9y is offline
igork-9y
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 17.01.2011
Цитата:
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
дорабатывать функционал только. В свое время делали на одном проекте - пришлось обязать пользователей входящие авансы бить руками по ставкам НДС. Например, в вашем случае, при приходе аванса в 50%, его придется бить на три строчки - условно 20% от 50% на Без НДС, 60% от 50% на 18% и оставшиеся 20% от 50% на 10%. Потом, при применении (зачете аванса) трех независимых строчек к счету - все будет ок. Подводных камней - много, начиная от проводок, и заканчивая формированием счет-фактуры на аванс в системе (та, которая формируется в Sales Invoice Header) и ее печатной форме (копейки округления будут вас еще долго мучить).
Обычная затычка от майкрософт, ничего личного.
Большое спасибо, я собственно так и думал
Чувствуется - российский офис MS достоин отдельного спасибо, за отличную адаптацию.
Я уж даже боюсь ковыряться в изменениях расчета НДС с 2015г по у.е-ым договорам, оплачиваемых по курсу ЦБ + %%.

Еще один вопрос, если позволите: распределение НДС в ОС в случае реализации без НДС-го оборудования свыше 5% сделано? Или как обычно - ребята, считайте в Excel-е?
Старый 24.12.2014, 11:52   #4  
Case is offline
Case
Участник
 
89 / 10 (1) +
Регистрация: 26.09.2005
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
дорабатывать функционал только. В свое время делали на одном проекте - пришлось обязать пользователей входящие авансы бить руками по ставкам НДС. Например, в вашем случае, при приходе аванса в 50%, его придется бить на три строчки - условно 20% от 50% на Без НДС, 60% от 50% на 18% и оставшиеся 20% от 50% на 10%. Потом, при применении (зачете аванса) трех независимых строчек к счету - все будет ок. Подводных камней - много, начиная от проводок, и заканчивая формированием счет-фактуры на аванс в системе (та, которая формируется в Sales Invoice Header) и ее печатной форме (копейки округления будут вас еще долго мучить).
Обычная затычка от майкрософт, ничего личного.
По-хорошему нужно в настройки выносить сочетание НДС Товарных групп со счетом авансов из настроек Клиента.
и делать кол-во строк в авансовом счете-фактуре по кол-ву разных групп НДС.
Разбивать один авансовый платеж как-то не красиво)
Старый 24.12.2014, 12:23   #5  
igork-9y is offline
igork-9y
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 17.01.2011
Цитата:
Сообщение от CaseOren Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
дорабатывать функционал только. В свое время делали на одном проекте - пришлось обязать пользователей входящие авансы бить руками по ставкам НДС. Например, в вашем случае, при приходе аванса в 50%, его придется бить на три строчки - условно 20% от 50% на Без НДС, 60% от 50% на 18% и оставшиеся 20% от 50% на 10%. Потом, при применении (зачете аванса) трех независимых строчек к счету - все будет ок. Подводных камней - много, начиная от проводок, и заканчивая формированием счет-фактуры на аванс в системе (та, которая формируется в Sales Invoice Header) и ее печатной форме (копейки округления будут вас еще долго мучить).
Обычная затычка от майкрософт, ничего личного.
По-хорошему нужно в настройки выносить сочетание НДС Товарных групп со счетом авансов из настроек Клиента.
и делать кол-во строк в авансовом счете-фактуре по кол-ву разных групп НДС.
Разбивать один авансовый платеж как-то не красиво)
Судя по кодеюниту 12410 и его плотной завязке на 12-ый, ребята рос. офиса MS просто положили болт на изменениях самого существенного функционала Nav.
По сути, 12410 создает строку 81 таблицы для последующего учета 12 кодеюнитом, а в нашем случае придется городить 2+ строки, при этом:
Клиент Книга Операций - 1 запись
Банк Счет Книга Операций - 1 запись
НДС Книга Операций - 2+ записи по нереализованному НДС
Фин. Книга Операций - 6+ записи по нереализованному НДС и собственно авансу (2 строки по отражению аванса, 4+ строки для отражения НДС) - и это еще минимум, если не заморачиваться песней раздельного по ставкам учета НДС по счетам аванса.

А потом мы сразу упираемся в применение и зачет НДС с авансов - а это уже отдельная история и вагон доработок.
Это, если делать так, чтобы выглядело все красиво: выписка по банковскому счету совпадала с количеством операций в банке, в клиенте одна пришедшая сумма соответствовала одной строке.
Ребята из рос представительства в это не смогли. Поэтому они сразу положили прибор на доработку и последовали принципу - если замести мусор под ковер, то его как бы нет.

Мозга у них не хватило и на то, чтобы решить проблему в лоб: не можете допилить учетные процедуры, пилите на уровне строки журнала.
Простенько и со вкусом легкой косячности: при выборе документа, на основании которого делается сф на аванс, программа выводит субформу в которой предлагает разбить аванс на 2+ строки (по количеству разных ставок), а в саму сф на аванс в количестве 2+ штук пихает товары, отобранные по ставкам.
Да, это будет не очень выглядеть в плане сравнения по количеству операций выписки и банк счет книги операций, да будет 2 строки в клиент книге операций - но пользователю не надо будет развлекаться подсчетом на калькуляторе массовой доли каждой уникальной ставки НДС, а потом бодро ее умножать на сумму пришедшего аванса с риском напороть и ручками заносить ее в качестве строки журнала.
Старый 24.12.2014, 14:21   #6  
Case is offline
Case
Участник
 
89 / 10 (1) +
Регистрация: 26.09.2005
Адрес: Москва
[/quote]

Я уж даже боюсь ковыряться в изменениях расчета НДС с 2015г по у.е-ым договорам, оплачиваемых по курсу ЦБ + %%.
[/quote]

так!!!! Уточни, что и как должно изменится
Желательно ссылочки на источники)
Старый 24.12.2014, 16:51   #7  
igork-9y is offline
igork-9y
Участник
 
36 / 10 (1) +
Регистрация: 17.01.2011
Читал здесь http://e.glavbukh.ru/article.aspx?aid=367073
Вкратце:
если у. е. определяют по курсу ЦБ РФ, увеличенному на какой-то процент, то НДС считайте по официальному курсу, а налог на прибыль — по договорному.
При этом (ИМХО) это действует только по отношению к договорам 2015г, а у договорам 2014г - нет (как налоговая будет проверять даты заключения договоров лично мне не ведомо).
Самое забавное - это вот это:
]"Бухучет. В товарной накладной поставщик указывает общую стоимость продукции с учетом НДС по договорному курсу (п. 5 ПБУ 3/2006). Но при этом сумму НДС нужно привести в том же размере, что и в счете-фактуре. Не важно, что налог не будет составлять 18 (10) процентов от стоимости товаров по договорному курсу.
Таким образом, суммы налога в накладной и счете-фактуре будут совпадать, а стоимость товаров — различаться.


Проблем не будет в том случае, если вы отгружаете по договору в у.е + %% - просто заплатите больше НДС (на этот пресловутый %%). Проблемы возникают при получение таких ТМЦ.
Старый 26.12.2014, 18:30   #8  
artkashin is offline
artkashin
Участник
MCBMSS
 
519 / 18 (2) ++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от igork-9y Посмотреть сообщение

Еще один вопрос, если позволите: распределение НДС в ОС в случае реализации без НДС-го оборудования свыше 5% сделано? Или как обычно - ребята, считайте в Excel-е?
Вы имеете ввиду восстановление НДС в стоимость ОС при использовании/реализации онного в деятельности не облагаемой НДС и при превышении суммы подобных операций более чем на пять процентов от общего оборота компании? Если да, то майкрософтом реализован функционал восстановления НДС по документу ОС Акт списания (см. Картинку) - по образу и подобию восстановление НДС можно сделать и для реализации через учтенные счета продажи. После восстановленный НДС можно уже отдельно списать на расходы через журнал зачета НДС.
И в общем случае функционал частичного зачета, включения НДС в стоимость ОС/товара присутствует - но каких-то автоматизированных расчетов, кроме Восстановления по ОС Акту Списания нет.
Опять же, на разных проектах делались различные механизмы восстановления и списания НДС, в том числе совсем уж экзотические, под определенного клиента с использованием специфических матриц восстановления. На практике, единого подхода в такой области как восстановление НДС и включение его в стоимость ТМЦ/ос я пока не встречал, да и вряд ли он возможен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ОСАктВосстановлениеНДС.jpg
Просмотров: 368
Размер:	109.8 Кб
ID:	10785  
Старый 26.12.2014, 18:38   #9  
artkashin is offline
artkashin
Участник
MCBMSS
 
519 / 18 (2) ++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от igork-9y Посмотреть сообщение
Читал здесь http://e.glavbukh.ru/article.aspx?aid=367073
Вкратце:
если у. е. определяют по курсу ЦБ РФ, увеличенному на какой-то процент, то НДС считайте по официальному курсу, а налог на прибыль — по договорному.
При этом (ИМХО) это действует только по отношению к договорам 2015г, а у договорам 2014г - нет (как налоговая будет проверять даты заключения договоров лично мне не ведомо).
Самое забавное - это вот это:
]"Бухучет. В товарной накладной поставщик указывает общую стоимость продукции с учетом НДС по договорному курсу (п. 5 ПБУ 3/2006). Но при этом сумму НДС нужно привести в том же размере, что и в счете-фактуре. Не важно, что налог не будет составлять 18 (10) процентов от стоимости товаров по договорному курсу.
Таким образом, суммы налога в накладной и счете-фактуре будут совпадать, а стоимость товаров — различаться.


Проблем не будет в том случае, если вы отгружаете по договору в у.е + %% - просто заплатите больше НДС (на этот пресловутый %%). Проблемы возникают при получение таких ТМЦ.
я этим вопросом еще не занимался серьезно, но полагаю, что доработать по-быстрому можно с использованием VAT Difference в строках покупки/продажи. я бы отклонения в НДС рассчитывал и запихивал в строки. Это все будет довольно шустро работать, если не бывает частичных отгрузок по заказу.
Вроде подводных камней других быть не должно.
Старый 26.12.2014, 19:20   #10  
artkashin is offline
artkashin
Участник
MCBMSS
 
519 / 18 (2) ++
Регистрация: 06.12.2006
Цитата:
Сообщение от CaseOren Посмотреть сообщение

По-хорошему нужно в настройки выносить сочетание НДС Товарных групп со счетом авансов из настроек Клиента.
и делать кол-во строк в авансовом счете-фактуре по кол-ву разных групп НДС.
Разбивать один авансовый платеж как-то не красиво)
Ой... по-хорошему..
По-хорошему, счет-фактуру надо было делать отдельно от Sales Invoice Header (привет, комиссионная торговля)
По-хорошему, отделить НДС от реализации (привет, отложенная реализация).
По-хорошему, журнал зачета/восстановления НДС делать не на финжурнале, а на специальном VAT-журнале, через который можно было бы учитывать НДС операции независимо - это особенно критично при налоговых штрафах/доначислениях, НДС с импортных операций, НДС налогового агента - все это делается в разных местах, разными способами, и с различными косяками/недостатками);

Даже не хочу начинать, сколько всего можно было по-хорошему сделать.

Даже если функционал есть, и к нему вроде нет функциональных претензий, он обязательно находится в таком нелогичном месте, что полчаса его ищешь.
Старый 29.12.2014, 12:21   #11  
Case is offline
Case
Участник
 
89 / 10 (1) +
Регистрация: 26.09.2005
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Kashin
Цитата:
Сообщение от jopagames3

Чем сложнее и разветвлённые становится Нав в теории, тем топорнее его применяют на практике.
Это жизненный цикл таких систем.
я уверен, в 70-х годах прошлого века, САП был тоже легкой полновесной системкой, которую легко было применять на практике.

Путь превращения NAV в шину данных, которая интегрируется с десятками систем - это тоже путь.
Только это путь, выбранный конкретным клиентом+партнером, соответственно, тупиковый в долгосрочной перспективе.

Народ, не засоряйте тему.
Просьба к модератору перекинуть часть текста(эмоций) в другую ветку.
Старый 29.12.2014, 14:44   #12  
Sancho is offline
Sancho
Administrator
Аватар для Sancho
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2009
 
1,294 / 221 (10) ++++++
Регистрация: 11.01.2006
перенес, теперь тут: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=20553
 

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.