|
![]() |
#1 |
Участник
|
Добрый день.
На текущий момент (установлено обновление от 2-го февраля) при печати счета-фактуры (некорректировочного) текст "Исправление XXX от YYY (1а)" в шапке печатается с прочерками в полях XXX и YYY. В коде стоит так : \Classes\CustVendFactureToExcel_RU\fillHeader X++: document.insertValue(#RevisionNum, #ScorecardMissing); document.insertValue(#RevisionDate, #ScorecardMissing); Какое нибудь обновление в этой части планируется ? В планах разработки в марте еще что-то хотели выпустить. |
|
![]() |
#2 |
Microsoft Dynamics
|
Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.
__________________
You should use Bing before asking dumb questions. |
|
![]() |
#3 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Jabberwocky
![]() Да, в планах все верно - планируется выпуск обновления по исправительным счетам-фактурам. По законодательству, если вносятся исправления в существующий счет-фактуру, а не создается новый корректирующий счет-фактура, то в эти поля должны проставляться порядковый номер и дата исправления.
Если да, то когда ? В марте ? |
|
![]() |
#4 |
Microsoft Dynamics
|
Да
Да
__________________
You should use Bing before asking dumb questions. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
![]() |
#5 |
Участник
|
Подскажите как скоро это будет выпущено.
Нам ведь еще нужно до 1 апреля успеть это все поднять и допилить под себя. P. S. По последним данным разведки для выставления исправленного счета фактуры теперь надо будет исходный фактуру не удалять, а "сторнировать" минусовым фактурой, а потом делать исправленный СФ третьим документом. В аксапте так и будет ? |
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе? Последний раз редактировалось Bega; 13.03.2012 в 17:47. |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
Вроде как нужно завести каждое подразделение как поставщика и указать его в грузоотправителе:
Цитата:
На форме Поставщики (Расчеты с поставщиками/ Обычные формы/ Сведения о поставщике) на закладке Разное добавлено поле Код отдельного подразделения. В случае, если в этом поле указан код обособленного подразделения, а поставщик определен как Грузоотправитель в накладной, код будет отражен в печатной форме в номере исходящей фактуры.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5), Кирилл Егоров (1). |
![]() |
#8 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Bega
![]() Из постановления Пр-ва 1137:
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения У нас подразделения в той же компании, разделяются складами, с которых происходит реализация. Есть идеи как настроить это требование в системе? Цитата:
Это Microsoft не доделал? Последний раз редактировалось Bega; 16.03.2012 в 17:38. |
|
![]() |
#9 |
Участник
|
Скорее просто формально подошли к реализации, повесив подразделение на грузоотправителя, вместо создания новой сущности.
Тот же грузоотправитель даже по соответствующему постановлению не указывается в счетах на предоплату. Кроме того, грузоотправитель вообще может быть не подразделением нашей фирмы (например, логистическая компания, работающая с нашим товаром на аутсорсе). В общем, использовать для суффикса в номере счета-фактуры грузоотправителя это большая натяжка. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (2). |
![]() |
#10 |
Участник
|
Запланировано на март:
Цитата:
Внесение исправлений в счет-фактуру, регистрация исправительных счетов-фактур в книгах покупок/продаж.
Постановление правительства РФ от 26.12.2011 № 1137
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). |
![]() |
#11 |
Участник
|
Цитата:
ПИСЬМО от 3 февраля 2012 г. N ЕД-4-3/1657@
О КОДАХ ВИДОВ ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР Скажите, кто его в реальной жизни настраивал и как оно делается в Ах? |
|
![]() |
#12 |
Enjoy!
|
Цитата:
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения. После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам). Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов. Последний раз редактировалось iCloud; 15.03.2012 в 16:23. |
|
![]() |
#13 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от iCloud
![]() Предварительно завели все коды операций фактур (1. ГК-Настройка-Налог-Коды операций фактур, 2. ГК-Настройка-Параметры-Налог-Запрашивать коды операций фактур) и сократили их (т.к. у нас многие пункты не использовались)
После формирования очередной фактуры вызывается диалог/форма, в которую Вы вставляете из удобного lookup'а коды операций фактуры, в зависимости от типа фактуры и её логического назначения. После данное поле попадает в книги покупок/продаж (по новым формам). Плюс, т.к. у нас много однотипных фактур, делали доработку на автоматическое заполнение данных кодов. |
|
![]() |
#14 |
Enjoy!
|
Цитата:
Сообщение от NoProvlem
![]() Я имела ввиду несколько иное. Мы заполняем так как нам удобно, нет никакого утвержденного справочника? Ведь будет глупо, что если будут обзывать даже тот же возврат по-разному. Или это собственно все пункты, что есть в доках, и нужно вносить, но по необходимости меняем под себя?
|
|
![]() |
#15 |
Участник
|
Согласен, давно нужна нормальная отдельная сущность для обособленных подразделений. И не только для признака в фактурах.
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
![]() |
#16 |
Участник
|
Март уже заканчивается. Обновления похоже нет.
Или я неправильно ищу ? |
|
![]() |
#17 |
Талантливый разгвоздяй
|
"AX2009: формирование в новых форматах оригинальных и корректирующих фактур, книг продаж и покупок, журнала фактур"
http://blogs.technet.com/b/rumicroso...2/3478557.aspx |
|
![]() |
#18 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Kabardian
![]() "AX2009: формирование в новых форматах оригинальных и корректирующих фактур, книг продаж и покупок, журнала фактур"
http://blogs.technet.com/b/rumicroso...2/3478557.aspx |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). |
![]() |
#19 |
Участник
|
Ого !
Тихонько так выпустили 8-й роллап. http://blogs.technet.com/b/dynamicsa...-2009-sp1.aspx Интересно туда обновление по фактурам вошло ? |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (1). |
![]() |
#20 |
Участник
|
__________________
Ivanhoe as is.. |
|
|
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2). |
Теги |
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура |
|
|