AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.04.2007, 14:23   #1  
Grib_imported is offline
Grib_imported
Участник
 
17 / 10 (1) +
Регистрация: 19.01.2007
Thumbs up
Добрый день!
Мы регулярно делаем применение оплат клиента к выставленным счетам.
Проблема в следующем: иногда счет выставляется одному клиенту, а оплату производит другой клиент. Как в этом случае делать применение?
Заранее благодарна.
Старый 18.04.2007, 15:09   #2  
OntheJump is offline
OntheJump
Участник
 
165 / 10 (1) +
Регистрация: 31.10.2006
а как такое может быть?

мне кажется, что правильно будет отменять неверный счет и выставлять новый
Старый 18.04.2007, 15:19   #3  
randrews is offline
randrews
Участник
Аватар для randrews
 
312 / 10 (1) +
Регистрация: 06.12.2004
Или через журнал продаж/оплат перевешивать задолженность с одного на другого
Старый 18.04.2007, 15:36   #4  
Sitizen is offline
Sitizen
Участник
Аватар для Sitizen
 
305 / 10 (1) +
Регистрация: 10.01.2006
Если такое происходит постоянно, а именно отгрузка производится на одного клиента а оплачивает их другой клиент, то для этого в заказах и счетах продажи на закладке счет есть поле "Выставить счет клиент номер" - задолженность попадет на того клиента, который будет в этом поле.

Если это единичные случаи, то это стандартный взаимозачет.
Старый 18.04.2007, 15:44   #5  
Grib_imported is offline
Grib_imported
Участник
 
17 / 10 (1) +
Регистрация: 19.01.2007
Цитата:
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
а как такое может быть?

мне кажется, что правильно будет отменять неверный счет и выставлять новый
Счет выставлен верно :-) и оплата, в общем-то, тоже нормально произведена. Дело в том, что фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, а фирма Б перед нами. Т.о. фирма А производит оплату нам вместо фирмы Б по договоренности между ними. На западе это широко практикуется :-)

Цитата:
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Или через журнал продаж/оплат перевешивать задолженность с одного на другого
Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть.
Старый 18.04.2007, 15:45   #6  
IGG is offline
IGG
Участник
 
665 / 29 (2) +++
Регистрация: 24.08.2005
Адрес: СПб/Москва
Может поле это поможет? Хотя лично не пробовал
Поле Выст. Счет Клиент Но.
Таблица Клиент
Здесь можно указать другой номер клиента. Для просмотра кодов клиентов в таблице Клиент щелкните AssistButton.
Может случиться так, что при выполнении отгрузки этому клиенту счет должен быть отправлен другому клиенту. В таком случае введите номер клиента, которому должен быть выставлен счет. Номер этого клиента будет введен программой в квоты, заказы, счета и кредит ноты в качестве стандартного, который можно будет изменять.
Старый 18.04.2007, 15:54   #7  
Grib_imported is offline
Grib_imported
Участник
 
17 / 10 (1) +
Регистрация: 19.01.2007
Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть

Цитата:
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
Если это единичные случаи, то это стандартный взаимозачет.
Случай единичный...
Старый 19.04.2007, 10:42   #8  
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Участник
Аватар для DA_NEAL
Лучший по профессии 2017
Лучший по профессии 2009
 
788 / 54 (3) ++++
Регистрация: 05.08.2002
Адрес: Королев
Если в платежке указано кто и за кого платит то думаю удобней указать в при учете выписки реального контрагента.
__________________
Want to believe...
Старый 19.04.2007, 16:53   #9  
RedFox is offline
RedFox
Участник
 
1,441 / 10 (0) +
Регистрация: 28.12.2004
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Grib Посмотреть сообщение
Счет выставлен верно :-) и оплата, в общем-то, тоже нормально произведена. Дело в том, что фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, а фирма Б перед нами. Т.о. фирма А производит оплату нам вместо фирмы Б по договоренности между ними. На западе это широко практикуется :-)
Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть.
Стандартными путями это не сделать, потому что насколько я понял документ продажи уже учтен.
Тут либо лезть в таблицы, либо делать возврат с корректировкой
Старый 19.04.2007, 22:27   #10  
artkashin is offline
artkashin
Участник
MCBMSS
 
519 / 18 (2) ++
Регистрация: 06.12.2006
Пусть Счет выставили на клиента А, а оплачивает Б, тогда
На твоей базе это делается так -
заводятся оба контрагента, счет, как и положено, выставляется на А. Когда заносится платежка от Б, реквизиты заносятся также, как и при обыкновенных операциях, но необходимо нажать F5 на строке - попадёшь в форму платежки, в правом нижнем углу которой есть поле выставить счет клиент но. (кажись так называется), в этом поле необходимо выбрать клиента с кодом А. Учесть
Старый 20.04.2007, 08:12   #11  
Grib_imported is offline
Grib_imported
Участник
 
17 / 10 (1) +
Регистрация: 19.01.2007
Всем спасибо за ответы, но вы предлагаете пути дальнейшего правильного ввода доков. Как же быть с уже существующими счетами и оплатами? А именно, как перекинуть (учтенную!) оплату с одного клиента на другого?
Старый 20.04.2007, 10:27   #12  
OntheJump is offline
OntheJump
Участник
 
165 / 10 (1) +
Регистрация: 31.10.2006
кредит-нота, потом учет по сценарию Кашина
Старый 20.04.2007, 10:53   #13  
Grib_imported is offline
Grib_imported
Участник
 
17 / 10 (1) +
Регистрация: 19.01.2007
Цитата:
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
кредит-нота, потом учет по сценарию Кашина
Еще один момент: мы оплаты из 1С выгружаем.
Старый 20.04.2007, 11:01   #14  
RedFox is offline
RedFox
Участник
 
1,441 / 10 (0) +
Регистрация: 28.12.2004
Адрес: Киев
Цитата:
Сообщение от Grib Посмотреть сообщение
Еще один момент: мы оплаты из 1С выгружаем.
Тут больше важно как Вы из в Навик загружаете и как происходит "синхронизация" с 1С..
Старый 20.04.2007, 11:56   #15  
rov_imported is offline
rov_imported
Участник
 
176 / 10 (1) +
Регистрация: 20.01.2005
Цитата:
Сообщение от Grib Посмотреть сообщение
А именно, как перекинуть (учтенную!) оплату с одного клиента на другого?
Randrews же написал... Перекиньте оплату с одного клиента на другого в фин. журнале.
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.