Настройка произведена следующим образом:
НДС Бизнес Группа ПОСТОТЕЧ
НДС Товарная Группа МАТПРОИЗ18
НДС Идентификатор МАТПРОИЗ18
НДС % 18
Тип Расчета НДС Обычный
Тип Нереал. НДС
Покупка НДС Фин. Счет 68-200
Покупка Нереал. НДС Фин. Счет 19-300
Тип Суммы для Счета-Фактуры НДС
Не Включать в Книгу НДС
Сумм. Разн. НДС Счет 90-320
Тип Транз. НДС Сумма & Налог
Не Зачитывать НДС Нет
Освоб. от НДС Нет
Транз. НДС Фин. Счет
Исп. Перенос Сумм. Разн. НДС Счет Нет
Перенос Сумм. Разн. НДС Счет
Зачет НДС Шаблон
Зачет НДС Раздел
Списание НДС Фин. Счет
Сформирован и учтен заказ покупки.
Получены проводки:
Документ Но.| Дата Учета| Дебет Счет Но.| Кредит Счет Но.| Сумма
108036 17.04.2009 10-998 60-100 3000
108036 17.04.2009 68-200 60-100 540
НДС Книга операций:
Операция Но. 888
НДС Бизнес Группа ПОСТОТЕЧ
НДС Товарная Группа МАТПРОИЗ18
Дата Учета 17.04.2009
Документ Но. 108036
Тип Документа Счет
Тип Покупка
Аванс Нет
Тип Распределения НДС НДС
База 3000
Сумма 540
Нереал. База 0
Нереал. Сумма 0
Не Зачитывать НДС Нет
Тип Объекта Фин. Счет
Объект Но. 10-998
Тип Расчета НДС Обычный
Выст. Счет/Оплата Но. 30000
Что-то в системе сделано не так? Вопрос: что?