AXForum  
Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search

 
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 06.11.2004, 19:28   #1  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Join Date: 16.09.2003
Коррекция или сторно налогов.
Коллеги,
подскажите, как обработать следующую систуацию.

при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл).
Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2).

корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки?
и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный

не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету...

как быть?
заранее спасибо.
Аня
Old 07.11.2004, 11:04   #2  
ppson is offline
ppson
Участник
ppson's Avatar
Ex AND Project
1C
 
2,104 / 115 (8) +++++
Join Date: 25.06.2002
Location: SPb, Msk
Re: Коррекция или сторно налогов.
Quote:
Изначально опубликовано Ann
Коллеги,
подскажите, как обработать следующую систуацию.
при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл).
Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2).
корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки?
и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный
не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету...
как быть?
заранее спасибо.
Аня
Удаляете счет фактуру.
Делаете кредит-ноту.
Сопоставляете её с неправильной накладной
Создаете правильную накладную.
Создаете правильную счет-фактуру.
__________________
Old 07.11.2004, 12:02   #3  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Join Date: 16.09.2003
спасибо за ответ, но вот в чем дело:

мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...
а только "перебросить " налог между 19 счетами.
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.
Old 07.11.2004, 12:38   #4  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Join Date: 16.09.2003
спасибо за ответ, но вот в чем дело:

мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...
а только "перебросить " налог между 19 счетами.
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.
Old 07.11.2004, 12:56   #5  
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
 
680 / 99 (5) ++++
Join Date: 29.12.2002
Location: самолёт
Можно сделать с помощью коррекции (по кнопке "Настройка/Налоги" в закупке).
Только для этого надо включать два налоговых кода в налоговую группу номенклатуры.
__________________
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Old 07.11.2004, 15:53   #6  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Join Date: 16.09.2003
как?
у меня статус закупки уже "оприходовано"
Old 07.11.2004, 20:36   #7  
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
 
680 / 99 (5) ++++
Join Date: 29.12.2002
Location: самолёт
Мда. После обработки накладной так не пойдёт.

А если с помощью общего журнала ГК сделать сторно проводку по налогу (не забыв указать налоговый код), а затем в нём же сделать новую налоговую проводку? Потом можно попросить программиста, чтобы он нарисовал удобный интерфейс для этой операции.

Это если, конечно, не удаётся разобратся административным путём.
__________________
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Old 09.11.2004, 00:47   #8  
ppson is offline
ppson
Участник
ppson's Avatar
Ex AND Project
1C
 
2,104 / 115 (8) +++++
Join Date: 25.06.2002
Location: SPb, Msk
Quote:
Изначально опубликовано Ned
А если с помощью общего журнала ГК сделать сторно проводку по налогу (не забыв указать налоговый код), а затем в нём же сделать новую налоговую проводку?
В книге покупок будет хлам
__________________
Old 09.11.2004, 00:49   #9  
ppson is offline
ppson
Участник
ppson's Avatar
Ex AND Project
1C
 
2,104 / 115 (8) +++++
Join Date: 25.06.2002
Location: SPb, Msk
Quote:
Изначально опубликовано Ann
мне не хотелось бы делать кредит-ноту на всю накладную...
Как говориться без труда ...
Это только программированием.

Quote:
Изначально опубликовано Ann
при приходовании МПЗ или оборудования, бухгалтера не могут точно указать налоговую группу номенклатуры, поэтому в 90% случаев есть необходимость потом его перекидывать.
Что бы бухгалтера не совершали ошибокпри оприходовании МПЗ, необходимо, что бы человек, который создает номеклатуру, правильно указывал номеклатурные налоговые группы.
__________________
Old 09.11.2004, 07:31   #10  
Ann is offline
Ann
Участник
 
52 / 11 (1) +
Join Date: 16.09.2003
всем спасибо за ответы.
если найду интересный выход - поделюсь ))
 

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Закупка и коррекция налогов... Anais DAX: Функционал 5 24.11.2010 19:03
коррекция налогов offenmeier DAX: Программирование 9 19.12.2008 08:48
Коррекция налогов в DAX 4.0 sp2 fp1 EE Lokki DAX: Программирование 1 16.12.2008 16:51
Коррекция налогов в журнале ГК Anna_G DAX: Функционал 10 10.10.2005 15:14
Коррекция налогов и сопоставление Hezl DAX: Программирование 0 10.02.2005 15:41

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Рейтинг@Mail.ru
All times are GMT +3. The time now is 04:33.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.