AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.10.2015, 15:25   #1  
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Участник
 
225 / 36 (2) +++
Регистрация: 04.02.2014
Закрытие книги покупок
Добрый день!
Хотел сформировать книгу покупок за 3 квартал однако столкнулся с ситуацией что книга покупок за второй квартал не закрыта.
При закрытии возникает следующая ошибка:
Существуют необработанные налоги за период с 0104 по 3006.
Подскажите как теперь поступить?
Ведь без закрытия книги покупок за второй квартал не возможно сформировать книгу покупок за 3 квартал.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 480
Размер:	37.6 Кб
ID:	9403
Старый 05.10.2015, 23:42   #2  
RAN7 is offline
RAN7
Участник
 
86 / 43 (2) +++
Регистрация: 13.01.2009
Адрес: Москва
Цитата:
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Добрый день!
Хотел сформировать книгу покупок за 3 квартал однако столкнулся с ситуацией что книга покупок за второй квартал не закрыта.
При закрытии возникает следующая ошибка:
Существуют необработанные налоги за период с 0104 по 3006.
Подскажите как теперь поступить?
Ведь без закрытия книги покупок за второй квартал не возможно сформировать книгу покупок за 3 квартал.
Вложение 9403
По сути у Вас лог сообщений однозначно дает Вам подсказки с номерами документов (номер фактуры).
Скорее всего, из-за того что период учета не был закрыт в настройках ГК, осталась у пользователей возможность провести документы задним числом. Для Авансовых отчетов это привычно (подотчетные лица часто задерживают сдачу авансовых отчетов в бухгалтерию).
Попробуйте в журнале счетов-фактур найти по номеру те, на которые указывает лог, убедитесь, что у них дата и/или период учета выбран верно, т.е. согласно первички (бум. носитель). Обычно от даты завершения командировки (обратные билеты, например, чеки датированные) есть ограничение по кол-ву дней, за которые сотрудник обязан отчитаться. Также нужно найти связанные авансовые отчеты, проверить их совместно с бухгалтером: действительно ли авансовый отчет был вовремя сдан подотчетным лицом и скорее всего провести его вновь, третьим кварталом (опять же смотря в какой валюте был проведен авансовый отчет и фактуры по нему. Курсовые разницы также нужно проверять при многовалютном учете и смотреть курс на дату проведения авансового отчета). Если договориться с бухгалтерией провести авансовый отчет следующим месяцем не получается (т.е. ошибки не было допущено при разноске АО и фактуры по нему) и удалить фактуры, чтобы исправить период учета и дату проведения авансового отчета, тогда нужно будет переформировывать книгу покупок, т.к. сейчас система явно указывает, что в журнале фактур есть не включенные в книгу покупок. Но лучше упражняться на копии базы, чтобы проверить суммы по книге покупок и тоже самое проделать в рабочей базе. Можно, конечно же, подправить и на уровне данных, если Вы хорошо знаете структуру данных и признаки, по которым фактура попадает или не попадает в книгу покупок как строка журнала фактур, но это крайний случай. Проверяйте первичку и поработайте над тем, чтобы функционалом или настройками закрывать в ГК периоды учета, иначе так и будете переформировывать книги покупок, найдя не включенные документы за, казалось бы, формально закрытые периоды учета.
Старый 06.10.2015, 05:37   #3  
ashu is offline
ashu
MCTS
MCBMSS
 
251 / 77 (3) ++++
Регистрация: 24.06.2008
дык тут же все ясно- у тебя дата АО и фактур по ним в разных периодах, скорее всего дата АО во втором квартале а фактура по ним в третьем.
надо удалить фактуры- заново их их обработать с правильной датой, обработать входящий НДС. а уже затем приступить к закрытию 3 квартала.

кстати данная ошибка если я точно помню может проходить просто как предупреждение- не мешая закрытию книги...

Последний раз редактировалось ashu; 06.10.2015 в 05:57.
Старый 12.10.2015, 09:40   #4  
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Участник
 
225 / 36 (2) +++
Регистрация: 04.02.2014
Вот еще один вопрос по входящему НДС. В выбранной переодической операцие за период были включены в книгу не все фактуры. Однако в другом периоде они в обработку не попадают -можно ли их насильно указать и включить в обработку входящего НДС?
Старый 12.10.2015, 15:16   #5  
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
Сотрудники Microsoft Dynamics
 
274 / 307 (11) ++++++
Регистрация: 02.09.2005
Адрес: Москва
Заблокируйте их в процедуре обработки входящего НДС, тогда текущую книгу можно будет закрыть, а заблокированные фактуры автоматом подадутся к обработке в следующем периоде.
__________________
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 12.10.2015, 15:33   #6  
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Участник
 
225 / 36 (2) +++
Регистрация: 04.02.2014
Этот функионал не отрабатывает - фактуры в обработке заблокированы в одном периоде, Однако в следующий период не попадают.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
Производимое вами сопоставление влияет на данные закрытой книги покупок Ace of Database DAX: Функционал 2 24.12.2014 17:08
Изменение книги покупок\продаж, журнал учета счетов фактур - когда выйдет обновление? Elenko DAX: Функционал 32 24.12.2014 10:52
Книги покупок и продаж: Электронная и печатная формы Opolik DAX: Функционал 1 17.12.2009 13:09
Закрытие книги покупок mishan DAX: Функционал 4 21.08.2008 11:42
В обновлении книги покупок галка Полная проверка засерена.. MironovI DAX: Функционал 6 21.06.2005 18:14

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 21:01.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.