Цитата:
Изначально опубликовано Тимур
А журналом ГК не обойтись?
Сделать проводку по клиенту в соответствующей корреспонденции со счетом ввода начального сальдо?
Если я посталю галку "предоплата" в журнале ГК с указаним соотв. налоговых групп, то чем такая проводка будет отличаться от проводки в журнале авансовых платежей?
А если я галку "предоплата" не поставлю, то как тогда быть с сопоставлениями в новом периоде? Тогда у меня не будет автматической проводки по реверсу НДС с аванса...
Делать ее ручками - не самый оптимальный вариант, хотя если нет другого выхода....
2 ppson :
Если бы все было так просто... :-( смена разноски на нормальную при сопоставлениях не помогает... все равно идет проводка:
Д00 К76 (реверс по НДС)
Или у Вас сисетма корректно сопоставляет при таких настройках?
И еще нашел одну особенность: по идее должны быть настроены разные забалансовые счета для разноски авансов и НДС с аванса в группе разноски налогов, т.е.:
Д00 К62.2 аванс
Д76.3 К00.1 (разноска - налоги) иначе система не дает сделать разноску, либо делает ее некорректно.... :-(