Показать сообщение отдельно
Старый 10.12.2007, 15:30   #9  
Галина is offline
Галина
Участник
 
1,132 / 28 (3) +++
Регистрация: 01.07.2003
Цитата:
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
2Галина.
Поясню свою фразу:
1. Под выражением "Закрыть период", я имел в виду запрет на ввод операций с помощью полей "Разрешить учет от", "Разрешить учет до" в форме "Фин.Операции настройка", а не функцию "Закрыть Год" из окна Учетные периоды.
2. Моя фраза касалась нав 4SP3. В 3.7 это мероприятие действительно не приведет ни к чему кроме ошибки (в случае если в Товар настройка стоит флаг Учет склада по дате операции)
Андрей я прекрасно поняла что ты сказал-под закрыть период. И повторю еще раз. Это закрытие не влияет на корр.себест. и фин.учет.
В 3.7 - работает нормально по дате учета. У нас у клиента стоит 3.7 и все работает.

Цитата:
Сообщение от romtex Посмотреть сообщение
Я соглашусь с Кашиным, что работать со стандартным механизмом себестоимости в Наве очень не приятно.
2 Галина. Предприятий, где известны все издержки и есть все документы к моменту продажи очень много. На моей практике, только у одного, изредка, бывают приходят транспортные издержки позднее.
Так вот, при методе ФИФО есть много простых вопросов от юзеров, на которые сложно и неприятно отвеечать, например:
1. Я рапределил все издержки. Если я сейчас продам товар по 100 руб. я продам в плюс или минус?
2. На какую сумму будет вот это неучненное перемещение.
3. У меня недостача по инв. ведомости 100 руб. Кладовщик расписался и согласился чтобы у него из зп эту суммы вычли. После коррекции недостача стала 120 руб. Почему?
И таких почему миллион!
Мне вот тоже не понятно, почему при учете расходных документов нельзя сразу прописывать ту себестоимость, которая сформируется после учета документа и запуска коррекции.
Так в чем проблема? Если у вас все это есть. То включите авт.учет себестоимости и будьте счастливы!
Народ, ну учите функционал!