Показать сообщение отдельно
Старый 21.07.2006, 15:14   #6  
KatyN is offline
KatyN
Участник
 
21 / 10 (1) +
Регистрация: 30.05.2006
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil
А зря ... Лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем более что аналитика такой же равноправный разрез бухучета, как и синтетические счета. Я бы рекомендовал после закрытия формировать сальдо-оборотную ведомость в разрезе аналитик по закрываемым счетам со всеми возможными вариантами порядка группировки уровней обязательной аналитики. Любая нестыковка между приходом и уходом сумм на разрезы аналитики по этим счетам будет как на ладони.

Пользуемся подобным уже второй год и горя особого не знаем
Перенос начальных сальдо без аналитики это я так...экспериментирую)
А вот закрытие 90 счетов делала без учета аналитики
TasmanianDevil, подскажите пожалуйста, с помощью какого функционала аксапты Вы делаете закрытие 90-х счетов