Цитата:
Сообщение от
ppson
Ваш
случай. тут 2012, но алгоритм по моему тот же что и в 3.0
По-моему, немного не так. Здесь говорится о сопоставлении конкретного расхода конкретному приходу, чтоб корректировка по ним при закрытии не выполнялась. У нас же хотят, чтоб корректировки выполнялись, как обычно, но при этом не учитывали некоторые проводки, которые и надо исключить каким-то образом.
Цитата:
Сообщение от
Ivanhoe
1. Что делать с 10 штуками по нулю?
2. Маркировка нужна, чтобы внутри склада списание прошло ровно по себестоимости конкретного прихода. Т.е. в вашем случае продажи нужно маркировать на приходы по конкретным закупкам с себестоимостью. Но вручную вести ФИФО как-то странно, возвращаемся к вопросу в п.1.
1. Пока неважно, там другой механизм. Пока можно считать, что они полежат-полежат и уйдут обратно, но в другом периоде, в этом же они не должны учитываться.
2. Возможно, идея с маркировкой и неверна изначально. Может, нужно вместо этого пометить "ненужные" проводки закрытыми, чтоб закрытие их не учитывало, или что-то ещё?