Цитата:
Сообщение от
PSA
Но тогда не понятно как например пользоваться формой Статистика?
Угу, тут похоже дейтсвительно проблема.
Цитата:
Сообщение от
PSA
Для Фиксированной цены логика уже другая. Здесь бюджет от периода к периоду уменьшается и постепенно сводится к нулю. А реальные затраты при этом растут. И полный прогноз нужно держать где-то в Экселе, вручную вычислять оставшийся прогноз и вручную его вносить в Аксапту. А где же единоообразие логики???
Кроме того если в дальнейшем возникнет желание посмотреть кто из менеджеров как работает. Кто затраты удерживает в районе запланированных, а кто в разы превышает. Как это сделать? С проектами Время и расходы понятно как. Сравнить с полным прогнозом. А как быть с проектами Фиксированная цена?
Если я конечно все правильно понял...
Единственное что приходит в голову в рамках стандартной функциональности - это сохранять исходный прогноз, и сравнивать уже с ним. В момент оценки есть возможность, копировать данные из одной прогнозной модели в другую и редактировать уже ее.
Хотя такое решения имеет свои минусы: мы сохраним исходный прогноз, а скорректированные все равно прийдется в Excel считать.
На досуге попробую поиграться с датами в прогнозе.