Также столкнулись с подобной проблемой.
В стандарном функционале никогда не пойдут развернутые обороты обороты по главной книге и складским проводкам.
Бухгалтерам часто необходимо посмотреть обороты по ГК и по номенклатурам, которые разносяться по соответствующим счетам ГК.
Увы...
Они не знаю, где верная цифра.
Другая ситуация - в главной книге создается под одним Voucher на одну дату, т.е. закрыте покрывает период 01/01/2004-31/01/2004
Обороты и сальдо по ГК за 01/01/2004-07/01/2004 будут не верными, а
01/01/2004-31/01/2004 - сальдо верное.
Как вариант - своя модификация по "дописыванию" проводки в ГК с тем же Voucher, что и в складской проводке.
Но много подводных камней. Например в какой момент запускать эту обработку. Есть большая вероятность, что коррекция по складским проводкам за закрытый период прошла полностью.
|