Мы переносили через / Периодические операции / Закрытие финансового года / Открывающие проводки. Сальдо в выше перечисленных отчетах отражаться стало корректно на начала года.
Проблем не помню, перезапускать можно несколько раз/
Создали отдельный счет для годового результата.
В форме Открывающие проводки
Дата окончания=31.12.XX
Счета прибылей и убытков = Закрывающий->Открывающий
Счет ГК для переноса указали созданный счет
Код ваучера написали ФР20ХХ (по-моему, указывать не обязательно)
На закладке фин.аналитика ставили галочку "Перенос фин.аналитик"
Последний раз редактировалось grib_nat; 15.12.2016 в 20:54.
|